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正文內(nèi)容

淺談會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)中的內(nèi)部控制-資料下載頁(yè)

2025-04-24 15:35本頁(yè)面
  

【正文】 狀況,編制詳細(xì)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)預(yù)算或計(jì)劃。企業(yè)要通過(guò)授權(quán)明確預(yù)算的執(zhí)行控制權(quán),預(yù)算內(nèi)資金實(shí)行責(zé)任人限額審批,限額以上的資金實(shí)行集體審批,以嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,保證預(yù)算或計(jì)劃的順利完成。因此,它是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要構(gòu)成部分。 。主要是通過(guò)會(huì)計(jì)人員規(guī)范的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)反映來(lái)參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)控制。以保證會(huì)計(jì)信息 質(zhì)量為目標(biāo),進(jìn)行能動(dòng)地自我調(diào)節(jié)、自我約束控制。 。一是建立完善的原始憑證生成與傳遞制度,保證原始憑證填制、取得和傳遞的正確規(guī)范,確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。二是實(shí)施嚴(yán)格的憑證審查制度。對(duì)原始憑證主要是審查其反映業(yè)務(wù)內(nèi)容的合法性、合理性、正確與完整性。對(duì)記賬憑證的審查主要是經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否與原始憑證相符,使用的會(huì)計(jì)科目是否符合會(huì)計(jì)制度,編制的手續(xù)依據(jù)是否完備。三是建立規(guī)范的會(huì)計(jì)處理程序和賬務(wù)核對(duì)制度,會(huì)計(jì)處理程序要嚴(yán)格執(zhí)行不相容業(yè)務(wù)分離制度,定期或不定期地對(duì)賬務(wù)核對(duì),保證賬證相符、賬賬相符、賬表相 符、賬實(shí)相符。此外,還需建立文件記錄制度、業(yè)績(jī)報(bào)告控制制度等制度。 總之,企業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)首先要明確設(shè)計(jì)的目標(biāo),充分考慮與會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)環(huán)境和會(huì)計(jì)控制的關(guān)系,作好內(nèi)部控制制度的建立與實(shí)施,使內(nèi)部控制制度真正發(fā)揮其效能。 參考文獻(xiàn): DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減 。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范。經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社, 2021 。會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)。中央廣播電視大學(xué)出版社, 2021
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