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正文內(nèi)容

獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-08-14 19:48本頁面

【導讀】畝皇草飼料地,建設(shè)一個肉牛育肥示范場,牛育肥二次,育肥出欄肉牛600頭。在我國加入WTO之后,利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢,面向市場,大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領(lǐng)導下,已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視,內(nèi)的主要受益行業(yè)。畜產(chǎn)品的出口將顯著增長,為此,大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農(nóng)村產(chǎn)。經(jīng)濟型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變,是今后政府工作的主要任務。建立以現(xiàn)代畜牧科技進行生產(chǎn)的畜。項目實施后,戶均增加純收入2500元以上,促民增收。重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視,其肉質(zhì)鮮美細嫩不肥膩,易消化。制革工業(yè)需求量不斷加大,市場對牛肉和牛皮的需求在與日俱增。隨著我國加入“WTO”,國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病影響而我國肉牛價格較低,均被國。外客商看好,中國牛肉出口正在逐步擴大。經(jīng)6個月180天的持續(xù)育肥,雜交育肥,雜交一代18個月齡出欄350kg,

  

【正文】 牛 10 10 10 7 10 扣除殘值 600元按 10%折舊 4 加工機械 7 6% 合計 7 肉牛育肥場生產(chǎn)總成本費用表 序號 項 目 建設(shè)期 達 設(shè) 計 生 產(chǎn) 能 力 備注 1 2 3— 5 6 7 8 9 10 一 直接材料 48 3 96 第 3—8 每年育肥400頭,第9 年達生產(chǎn)能力 600頭 1 預購牛費用 48 3 96 2 飼料費用 3 草料 3 精料 3 3 獸醫(yī)防治 3 二 生產(chǎn)管理 3 水電工資 三 成本折舊 3 1 基礎(chǔ)設(shè)施 3 5% 合計 3 可行性報告附表:五、損益表 項目專業(yè)戶損益表 單位:萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 達設(shè)計生產(chǎn)能力 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收入 98 1 雜交 1 歲牛 48 48 48 96 2 母牛 28 27 26 25 24 23 3 皇草 二 總成本費用 三 利潤總額 + 肉牛育肥場損益表 單位:萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 達到設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收 入 126 126 126 二 交易稅 8% 三 總成本費用 四 利潤總額 可行性報告附表 :六、現(xiàn)金流量表 項目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位:萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 達設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 98 1 產(chǎn)品銷售收入 98 2 回收固定資產(chǎn) 21 3 回收流動資金 二 現(xiàn)金流出 32 3 33 1 投資 2 經(jīng)營成本 32 32 33 33 3 稅 三 累計現(xiàn)金流 量 32 + + + + + + + + 項目舊現(xiàn)率 6% 項目年限 10 年 財務凈現(xiàn)值 (NPV)= 萬元 內(nèi)部收益 (IRR)= 19% 育肥示范場現(xiàn)金流量表 序號 年份 項目 建設(shè)期 達設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 126 126 126 243 243 1 產(chǎn)品銷售收入 126 126 126 243 243 2 回收固定資產(chǎn) 3 回收流動資金 二 現(xiàn)金流出 118 118 118 201 201 1 投資 2 經(jīng)營成本 118 118 118 201 201 3 稅收 22 三 累計現(xiàn)金流量 +8 +8 +8 11 14 項目舊現(xiàn)率 6% 項目年限 10 年 財務凈現(xiàn)值 (NPV)= 萬元 內(nèi)部收益 (IRR)= % 可行性報告附表 :七、投資回收期估算表 項目專業(yè)戶投資回收估算表 序號 年份 項目 建設(shè)期 達設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 本年借款 160 160 160 144 100 14 二 年未借款余額 160 160 144 100 57 三 本年應付利息 四 本年償還本金 16 44 43 14 五 還款資金來源 1 利潤 六 本年其它投資余額 七 本年償還期投資 30 46 47 投資回收期 :9年 (含項目建設(shè)期 2年 ) 貸款償還期 :6年 (含項目建設(shè)期 2年 ) 項目專業(yè)戶投資回收估算表 23 序號 年份 項目 建設(shè)期 達設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 一 本年借款 40 33 26 19 9 二 年未借款余額 三 本年應付利息 四 本年償還本金 7 7 7 10 10 五 還款資金來源 8 8 8 11 1 利潤 8 8 8 11 14 2 回收周轉(zhuǎn)金 59 59 59 六 本年其它投資余額 七 本年償還期投資 投資回收期 6年 可行性報告附表 : 八、敏感性分析 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1020 當成本變,收入下降 10%時 1 現(xiàn)金流 入 132 24 2 現(xiàn)金流 出 32 33 33 3 凈現(xiàn)金 流量 32 53 當收入不變 ,成本上升 10 時 % 1 現(xiàn)金流 入 98 2 現(xiàn)金流 出 32 3 凈現(xiàn)金 流量 32 當成本不變,收入下降 10% 當收入不變時,成本上升 10% 折現(xiàn)率 6% NPV= 萬 元 IRR=% 折現(xiàn)率 6% NPV= 萬元 IRR=17%
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