【導(dǎo)讀】和有效性,為不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量體系提供依據(jù)。本文件適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的控制。計(jì)劃,任命審核組長(zhǎng)與審核員。對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)制訂糾正措施并組織實(shí)施。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前三天發(fā)放至各被審核部門(mén)。排有異議,可與審核組組長(zhǎng)聯(lián)系要求調(diào)整。審核員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn),審核與其無(wú)直接責(zé)任的部門(mén)或要素。首次會(huì)議由審核小組成員和被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。審核小組根據(jù)審核計(jì)劃的分工安排,實(shí)施審核工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要做好記錄編寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告表,并請(qǐng)被審核部門(mén)確認(rèn)。審核結(jié)果、審核組織召開(kāi)末次會(huì)議,總結(jié)內(nèi)審情況報(bào)告審核結(jié)果。正預(yù)防措施報(bào)告”上,并確定完成日期。錄在“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。管理者代表負(fù)責(zé)將所有內(nèi)審記錄提交質(zhì)檢部存檔。