【導讀】和有效性,為不斷改進和完善質量體系提供依據。本文件適用于公司內部質量體系審核活動的控制。計劃,任命審核組長與審核員。對不合格項及時制訂糾正措施并組織實施。經總經理批準后提前三天發(fā)放至各被審核部門。排有異議,可與審核組組長聯(lián)系要求調整。審核員應經專業(yè)培訓,審核與其無直接責任的部門或要素。首次會議由審核小組成員和被審核部門負責人參加。審核小組根據審核計劃的分工安排,實施審核工作。發(fā)現的問題要做好記錄編寫不合格項報告表,并請被審核部門確認。審核結果、審核組織召開末次會議,總結內審情況報告審核結果。正預防措施報告”上,并確定完成日期。錄在“糾正和預防措施報告”上。管理者代表負責將所有內審記錄提交質檢部存檔。