【導讀】總經理負責審批年度內部質量體系審核計劃。蹤驗證不合格項糾正、預防措施的實施情況。a)審核目的、范圍和依據(jù);a)公司內部機構、質量體系及市場環(huán)境有重大變化時;b)發(fā)生重大質量事故或發(fā)生用戶重大質量投訴時;審核人員必須是接受過內審員培訓并竟總經理任命的內審員。實施計劃”并進行任務分工。式下達到受審核部門。項目和日期有異議,需在3日內通知審核組,經協(xié)商另行安排。由審核組長主持召開首次會議,會議履行簽到手續(xù)。b)澄清審核計劃中不明確的內容;c)落實審核組所需的資源。對于可能有不合格項的線索,即。使不在檢查表之列,也要予以記錄并進行追蹤調查。負責人或陪同人員簽字確認。件等相應條款的要求確認不合格項,并發(fā)出“不合格項報告”給責任部門。審核組應在“不合格項分布情況”表中記錄不合格項分布情況。d)審核綜述及體系有效性、符合性結論;