【導(dǎo)讀】總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。蹤驗證不合格項糾正、預(yù)防措施的實施情況。a)審核目的、范圍和依據(jù);a)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系及市場環(huán)境有重大變化時;b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生用戶重大質(zhì)量投訴時;審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并竟總經(jīng)理任命的內(nèi)審員。實施計劃”并進(jìn)行任務(wù)分工。式下達(dá)到受審核部門。項目和日期有異議,需在3日內(nèi)通知審核組,經(jīng)協(xié)商另行安排。由審核組長主持召開首次會議,會議履行簽到手續(xù)。b)澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容;c)落實審核組所需的資源。對于可能有不合格項的線索,即。使不在檢查表之列,也要予以記錄并進(jìn)行追蹤調(diào)查。負(fù)責(zé)人或陪同人員簽字確認(rèn)。件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項,并發(fā)出“不合格項報告”給責(zé)任部門。審核組應(yīng)在“不合格項分布情況”表中記錄不合格項分布情況。d)審核綜述及體系有效性、符合性結(jié)論;