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運(yùn)輸企業(yè)財(cái)務(wù)管理研究-資料下載頁(yè)

2025-08-12 21:24本頁(yè)面
  

【正文】 上市公司的年報(bào)審計(jì),審計(jì)時(shí)要做到獨(dú)立、客觀、公正原則,盡量當(dāng)年度的財(cái)務(wù)問(wèn)題當(dāng)年了結(jié),避免時(shí)間久了,一個(gè)是當(dāng)事人變動(dòng),一個(gè)是問(wèn)題變得嚴(yán)重,給企業(yè)造成重大損失,每個(gè)下屬分公司的業(yè)績(jī),必須經(jīng)過(guò)審計(jì)后才能確認(rèn),而且發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表有人為調(diào)整情況時(shí),要進(jìn)行嚴(yán)肅的懲處,確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,年報(bào)審計(jì)的好處就在于可以及時(shí)掌握一個(gè)基層單位的實(shí)際情況,杜絕和發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。同時(shí),審計(jì)人員要經(jīng)常深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線了解整體的經(jīng)營(yíng)狀況和職工收入工作情況,要從經(jīng)營(yíng)管理上進(jìn)行評(píng)估而不應(yīng)僅僅停留在財(cái)務(wù)報(bào)表上的審計(jì)。九、建立健全內(nèi)部控制制度,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。良好的內(nèi)部控制制度可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全與完整,提高經(jīng)營(yíng)管理的效率,保證信息質(zhì)量真實(shí)可靠,促進(jìn)法律法規(guī)得到有效遵循。企業(yè)應(yīng)按照合法性、有效性、制衡性、成本效益原則等設(shè)計(jì)適合本企業(yè)的內(nèi)控制度,采取職責(zé)分工、授權(quán)批準(zhǔn)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保全控制、內(nèi)部報(bào)告控制、信息技術(shù)控制等方法,特別注意不相容職務(wù)和崗位輪崗,形成相互監(jiān)督、相互制約的有效制衡機(jī)制。同時(shí),要注意企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì),采取措施分擔(dān)或降低風(fēng)險(xiǎn),使剩余風(fēng)險(xiǎn)處于企業(yè)的可接受范圍之內(nèi),防止企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況惡化。此外,審計(jì)監(jiān)督部門(mén)要定期對(duì)內(nèi)控制度的健全性、合理性、有效性進(jìn)行評(píng)估,提出改進(jìn)建議,使企業(yè)處于良性發(fā)展之中
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