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財務(wù)管理制度與報銷制度的重要性范文17篇-資料下載頁

2025-08-10 20:33本頁面
  

【正文】 任人簽字問題。經(jīng)費支出審批手續(xù)需完備,經(jīng)費支出審批簽字需完整,單據(jù)應(yīng)具有審核人和復(fù)核人雙方簽字。資金支付申請單填寫購物信息需詳細(xì),與實際購買物資一致,不得購買違反規(guī)定的物品。物品領(lǐng)用需有簽字手續(xù),組織活動需有明細(xì)清單。一般情況下,不得先支出后審批。如遇特殊情況應(yīng)先請示領(lǐng)導(dǎo),再進行補簽。做好財務(wù)預(yù)算,不得超預(yù)算支出。1開具發(fā)票時,發(fā)票單位應(yīng)與收款單位一致。1及時回票報銷。領(lǐng)取支票后10個工作日內(nèi)應(yīng)取回發(fā)票,遇特殊情況不能超過一個月。1采購物品需在正規(guī)超市、商場或明碼標(biāo)價的電商處購買。1需簽訂合同的財務(wù)支出項目,應(yīng)先經(jīng)過局法務(wù)審核合同,通過后方可進行下一步流程。1保管好個人手上的公務(wù)卡,不得損壞,如遇丟失,及時上報并掛失。1熟悉財務(wù)報銷政策,避免出現(xiàn)支出金額和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生差異。1盡量不使用現(xiàn)金結(jié)算,如遇特殊情況,先請示領(lǐng)導(dǎo)后再做決斷。財務(wù)管理制度與報銷制度的重要性篇十四各部門:為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習(xí)考察,提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平,拓寬教職工學(xué)習(xí)渠道,對于學(xué)校公派出去學(xué)習(xí)、考察、培訓(xùn)等與學(xué)校有關(guān)的教職工,將參照以下標(biāo)準(zhǔn)給予報銷費用:市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領(lǐng)導(dǎo)因時間關(guān)系可以選擇飛機出行(標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟艙),若超出部分則由個人承當(dāng)。湖南省內(nèi)為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。市內(nèi)出差不補助;省內(nèi)出差補助為60元/人/天;省外出差補助為80元/人/天。市內(nèi)原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;省內(nèi)的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔(dān);省外的原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔(dān);經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當(dāng)?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實際價格為標(biāo)準(zhǔn)(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。財務(wù)管理制度與報銷制度的重要性篇十五,財務(wù)部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。,必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián),領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部)。,每月與財務(wù)核對賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正。,列出材料清單與財務(wù)部核對,并作出盈虧表。,經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),按合同要求付款。財務(wù)管理制度與報銷制度的重要性篇十六第一條本制度遵循“明確、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、公開”的原則,在處理我班財務(wù)問題時,做到合理運用、合理花費,杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明,確保工作順利開展。第二條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負(fù)責(zé)管理,所有財務(wù)活動接受全班成員的監(jiān)督。第三條社區(qū)委員須備有財務(wù)管理登記本(加電子版),以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。第三章收入管理。第四條土木三班的財務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。第四章支出管理。第五條土木三班所需物品只能由本班人員負(fù)責(zé)采購。采購人員策在采購前應(yīng)通過微信或qq向申請報帳,班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準(zhǔn)后,先自行墊付購買,報帳時登記。第六條物品的每次采購應(yīng)至少有兩人同行,如需采購專業(yè)用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業(yè)成員同行。第七條采購結(jié)束后,社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財務(wù)報表,將經(jīng)費用處標(biāo)示清楚,注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額,并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中,以此記錄。第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品,開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長,自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元,必須征得班長的同意后方可采購。采購過后,補全原有手續(xù)(注:本條款只適用于特殊情況)。財務(wù)管理制度與報銷制度的重要性篇十七出差人員的差旅費按上級財務(wù)部門規(guī)定報銷,凡不符合上級要求的經(jīng)費自負(fù)。根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定,出差人員原則上乘坐汽車、火車,若出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的需乘飛機,先填好審批表,經(jīng)校長特別批準(zhǔn),方可乘飛機出差。出租車費標(biāo)準(zhǔn):每次出差最高報60元。住宿費標(biāo)準(zhǔn):(1)每人每天180元內(nèi),不分省內(nèi)外,出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分個人自負(fù)。(2)出差住宿原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間,單獨住宿的超過部分自負(fù)。單人出差或男、女出差人員為單數(shù),其單數(shù)人員住宿費可按不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)兩倍內(nèi)憑據(jù)報銷,超過部分個人自負(fù)。(3)參加住宿費自理的培訓(xùn)班,住宿費在上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。餐費補貼標(biāo)準(zhǔn):(1)出差伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計算,市區(qū)內(nèi)沒有補貼,市內(nèi)各縣每人每天30元,市外每人每天50元;當(dāng)天在車上過的,每人每天25元。(2)離開工作單位所在地到基層單位實(見)習(xí),到外地掛職鍛煉或支援工作等,在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內(nèi)l5元,市外25元,休息天除外。(3)具有會議性質(zhì)或伙食非自理的培訓(xùn)學(xué)習(xí)班不發(fā)伙食補助費;培訓(xùn)學(xué)習(xí)班所在地人員不發(fā)伙食補助費。報銷程序(2)校區(qū)總務(wù)處審核并存校區(qū)總務(wù)處;(4)校長簽字:由財務(wù)人員統(tǒng)一將差旅費交校長簽字;(5)報銷金額支付:由財務(wù)人員將相關(guān)經(jīng)費,打入教師的溫州銀行卡內(nèi)。經(jīng)費管理(1)實施差旅費包干制度,超過包干額的部分要自負(fù);(2)財務(wù)人員對每筆差旅費都要登記,并在學(xué)年末提交校長審核,凡超出包干部分,在下期的績效工資中扣回。xx小學(xué)xxxx年xx月xx日
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