freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

日常費用報銷制度及流程[五篇](編輯修改稿)

2024-10-25 10:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 司財務(wù)報銷制度,加強資金管理,節(jié)約開支,提高資金使用效益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。第一條 日常公司費用主要包括電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、資料費,年檢費、差旅費等。第二條 費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。第三條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 總經(jīng)理審批→到會計處報銷。第四條 具體費用報銷制度及流程一、電話費報銷制度及流程(一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準,具體標準見相關(guān)管理制度規(guī)定。2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。二、交通費報銷制度及流程(一)費用標準:(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)總經(jīng)理同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。(二)報銷流程(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認,按規(guī)定填好《交通費報銷單》。:按日常費用審批程序?qū)徟H?、辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷制度及流程辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責。公司行政部根據(jù)需求及庫存情況編制購置預(yù)算,實際購置時填寫購置申請單;(二)報銷流程1.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附明細單),總經(jīng)理審批后出納付款或沖抵借支。四、招待費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標準:為了規(guī)范招待費的支出,大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。送禮及中介費用因情況特殊沒有合法票據(jù)的應(yīng)填寫無單據(jù)報銷單。、其他等費用據(jù)實際需要據(jù)實支付。(二)報銷流程:。,按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。五、差旅費報銷制度及流程。(一)費用標準: 視具體情況而定(二)費用標準的補充說明:,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔;;、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼;;、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。(三)報銷流程:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差申請單由總經(jīng)理批準。:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。六、其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(二)費用標準:此類費用一般金額較大,根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交費用申報表,經(jīng)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)簽署審批。(三)財務(wù)報銷流程1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款。2.簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同。3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第五條 報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:1.根據(jù)公司的實際情況報銷及借支不受時間限制,正常工作日可隨時辦理。2.原始憑證粘貼的規(guī)定一般是:(1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下、大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。(2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。(3)員工嚴格按項目分類粘貼第六條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行,請嚴格按照本制度執(zhí)行。南昌名聞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2016年5月20日第四篇:日常費用報銷制度及流程 2財務(wù)報銷制度日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、配件費、工具費、維修費、燃油費、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。一、費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),無發(fā)票者不予以報銷(特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理簽字審批),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按照單據(jù)要求項目認真填寫,大小寫金額須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。不規(guī)范不準確的票據(jù)不予以報銷。按規(guī)定的審批程序報批,報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以備資金。大額(500元以上)支付需提前一周上報財務(wù)部,財務(wù)統(tǒng)一每周五上報總部資金周報,資金
點擊復制文檔內(nèi)容
試題試卷相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1