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正文內(nèi)容

物資采購管理制度財務(wù)最終版共5則范文(編輯修改稿)

2024-10-15 11:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 采購工作及時、正常進(jìn)行,凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的,則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù);其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合,確保及時采購。四、合同簽訂與內(nèi)部審核 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購的物資必須簽訂合同;非招標(biāo)采購物資、非定點(diǎn)采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿20萬元以上的,也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的,應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通,并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。 合同由采購部門負(fù)責(zé)對外簽訂,但在簽訂之前,必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單,內(nèi)容包括供貨單位名稱、共6頁第3 頁 采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額等,采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字,經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。 合同正本其中一份應(yīng)由財務(wù)部門保留。五、采購物資入庫及出庫管理 物資到場后必須由采購部門組織相關(guān)使用部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收,合格后方可入庫。 對不合格物資,采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 對收存入庫物資進(jìn)行核算、清點(diǎn)后,由倉庫管理員出具入庫或收料單。入庫單或收料單一式三聯(lián),倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。 循環(huán)使用物資入庫填寫入庫單,消耗性使用物資入庫填寫收料單。,消耗性使用物資入庫填寫領(lǐng)料單。,出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫,經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核,倉庫核量,財務(wù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。,領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底,供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉庫,一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用,另一聯(lián)由倉庫交財務(wù)作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。 領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時當(dāng)場處理的,則該物料視為合格。;、辦公用具、設(shè)備,倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬”,記錄各使用部門在用情況,并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對。,倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”,經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”上簽字認(rèn)可后,入庫并做好記錄和標(biāo)識?!颁N耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”一式兩份,倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用,報財務(wù)一份作為財務(wù)報損銷帳用。共6頁第6 頁 ,倉庫保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門控制發(fā)放,物資管理部門(如財務(wù)部)應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。六、資金付款及報帳管理 根據(jù)采購資金用款的特殊性,采購部門可在規(guī)定的資金使用計劃內(nèi),先向財務(wù)部門申請用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報帳時,再進(jìn)行審核。 財務(wù)部門在報帳時,應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核,經(jīng)審核無誤后方能報帳。具體審核內(nèi)容如下: 有無書面合同。 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。 報帳發(fā)票的單位、物資名稱,數(shù)量,單價等是否與合同規(guī)定相符。 無合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。 對審核不符合規(guī)定的付款,財務(wù)部門可以拒絕報帳。財務(wù)人員在報帳中發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時報告或協(xié)調(diào)處理,以便嚴(yán)格制度,落實(shí)責(zé)任。 財務(wù)和物資采購部門應(yīng)同時對報帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,將每一采購物資的型號規(guī)格、供應(yīng)商、采購單價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理,為比價采購積累資料。 審計部門應(yīng)負(fù)責(zé)對重要采購事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計,審計報告直接對董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。七、有關(guān)責(zé)任 公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定,支持公司采購部門、價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。 凡違反本制度,損害公司利益,造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任:給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)依法賠償;對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。八、附則共6頁第6 頁 本制度適用于公司本部,全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。共6頁第6 頁第三篇:股份公司物資采購財務(wù)管理制度股份公司物資采購財務(wù)管理制度總則為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為,加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理,根據(jù)國家要求,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件(含進(jìn)口)、工具(含進(jìn)口)、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財務(wù)行為的基本規(guī)范。采購原則 物資采購按照采購金額的大小,實(shí)行分級分權(quán)管理。 除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外,其余每一物資采購均應(yīng)選擇兩個以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價,同等產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格,同等價格比信譽(yù),嚴(yán)格價格和質(zhì)量監(jiān)督。供貨單位選擇和采購價格的確定,應(yīng)做到公開、公平、公正,不搞個人特權(quán)和人情交易。物資采購價格管理 公司對大宗原輔材料、定點(diǎn)采購材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按TS16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。公司對非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料,年累計采購金額較大的,也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。 公司成立專門的招標(biāo)評審工作機(jī)構(gòu),由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下: 采購部門(包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門)負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料,擬定招標(biāo)方案。 技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購部門提供的招標(biāo)單位資料,從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標(biāo)單位的物資(產(chǎn)品)能否符合公司要求進(jìn)行論證,并做出鑒定意見。 財務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證,在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下,選
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