【總結】第一篇:內(nèi)部風險控制制度 ****小額貸款有限公司 內(nèi)部風險控制制度 為了提高公司資金的質(zhì)量、防范和降低資金的管理風險,切實保障投資者的利益,我公司建立了一套完整的風險控制機制以及風險管理制度。...
2024-10-25 16:12
【總結】會計內(nèi)容稽核制度(1)為加強會計內(nèi)部控制監(jiān)督,提高會計核算管理水平,維護公司資金財產(chǎn)安全,特制定本制度。(2)財務部門必須設置會計稽核崗位,并配備專職或兼職會計稽核人員,出納人員不得兼管此項工作。(3)稽核人員要認真學習、貫徹、執(zhí)行《會計法》,嚴格財經(jīng)紀律,按財務制度進行稽核;稽核人員的業(yè)務水平必須符合會計工作的要求,熟練掌握國家財經(jīng)法律、法規(guī)、
2024-11-17 05:29
【總結】第一篇:單位會計業(yè)務稽核制度 海南省交通規(guī)費征稽局 單位會計業(yè)務稽核制度 第一條為加強局機關及所屬單位內(nèi)部會計財務管理,認真貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)法規(guī),規(guī)范我局會計業(yè)務稽核工作,預防會計工作中的...
2024-11-04 18:14
【總結】1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行。第2條本公司稽核業(yè)務范圍為賬務、業(yè)務、財務、總務、監(jiān)驗5項,除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。第3條稽核人員對于所審核的事項應負責任,必要時,應在有關賬冊簿據(jù)上簽章。第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應分赴各單位實地稽察,每年稽察次數(shù)視實際需要而定。第5條稽核人員前往各單位稽核之前,應
2025-06-06 02:38
【總結】一、資產(chǎn)控制制度原則第一條資產(chǎn)的保管與帳簿的記載,應由不同人員分別負責。第二條資產(chǎn)的保管,應明確指派人員負責,以免責任混淆。第三條有形資產(chǎn)應加防護,以免私自或不當使用。第四條應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。第五條各項支出的核決與支付,應分責辦理。第六條應盡可能以支票支付,支票的簽發(fā)與保管,皆應有嚴密的控制。
2025-04-07 22:13
【總結】GLZD101頁碼3-1第一條記賬憑證的審核或檢查時,應注意下列事項,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補制者,應查明其原因。、子目、細目有無誤用,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關人員的簽章是否齊全。、齊全、確實及手續(xù)是否完備。,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
2025-04-23 11:17
【總結】深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進行并檢核其執(zhí)行情況促進工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08
【總結】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務范圍,定為賬務、業(yè)務、財務、總務、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條稽核人員對于所審核的事項,應負責任,必要時,并應在有關賬冊簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員,除依照規(guī)定
2025-04-23 08:43
【總結】第一篇:55內(nèi)部稽核制度(寫寫幫推薦) 55內(nèi)部稽核制度 總則 第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行稽核工作。 第二條本公司稽核業(yè)務范圍,定為帳務、業(yè)務、...
2024-10-08 19:53
【總結】第一篇:7、山東高速股份內(nèi)部稽核制度 山東高速公路股份有限公司企業(yè)制度文件編號:SDECL/CW/MD/07版本號/修改狀態(tài):A/0 實施日期:2007年5月1日 山東高速股份內(nèi)部稽核制度 編...
2024-11-03 22:22
【總結】制度名內(nèi)部賬務稽核制度電子文件編碼GLZD101頁碼3-1天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一條記賬憑證的審核或檢查時,應注意下列事項,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補制者,應查明其原因。、子目、細目有無誤用,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關人員的簽章
2025-08-17 06:54
【總結】第一篇:會計稽核管理制度 會計稽核管理制度 第一章 總則 第一條為加強**公司(以下簡稱公司)財務管理,規(guī)范物資采購及物資出入庫的財務處理程序,特制定本制度。 第二條本制度的建立遵循《會計法...
2024-10-29 00:43
【總結】1強化內(nèi)部稽核以落實公司治理行政院金融監(jiān)督管理委員會證券期貨局稽核室九十五年十月2內(nèi)部稽核與公司治理?內(nèi)部稽核與公司治理:公司所有權與經(jīng)營權分離,形成所有者與經(jīng)營者之間的委託、代管關係,公司治理與內(nèi)部稽核都是確保這種代理關係有效運行的控管機制,以提升公司經(jīng)營績效,為股東謀求最大利益,同
2025-07-18 10:35
【總結】內(nèi)部稽核制度第一章 總 則第一條 為加強和規(guī)范集團公司的內(nèi)部管理,建立和完善內(nèi)部稽核制度,以保護公司資產(chǎn)的完整與安全,降低成本費用,防止內(nèi)部管理過程的失控,履行各所屬公司、各部門經(jīng)濟責任,實現(xiàn)集團公司經(jīng)濟效益最大化,特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司和所屬公司。第三條 集團公司內(nèi)部控制實行“統(tǒng)一領導,分級管理”的內(nèi)部管理體制。
2025-04-12 01:15
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2025-04-15 22:42