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正文內(nèi)容

公立醫(yī)院內(nèi)部審計現(xiàn)狀以及改進對策(編輯修改稿)

2024-09-21 17:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 式,加大了審計風險的發(fā)生。 三、內(nèi)部審計改進對策 (一)完善醫(yī)院內(nèi)部審計體系建設(shè) 第 4 頁 共 8 頁 隨著人們對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量要求越來越高,還有新醫(yī)改對醫(yī)院管理的更高要求。醫(yī)院的運行需要更多的內(nèi)外部監(jiān)督機制,醫(yī)院外部監(jiān)督主要是群眾監(jiān)督和政府監(jiān)督,醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督主要靠內(nèi)部審計去監(jiān)督。為此,相關(guān)國家部門應(yīng)根據(jù)《會計法》和《獨立審計基本準則》、《中國內(nèi)部審計準則》等法規(guī),盡快完善醫(yī)院內(nèi)部審計規(guī)章制度。從醫(yī)院角度,應(yīng) 建立醫(yī)院內(nèi)審委員會,制定本單位的內(nèi)部審計體系去指導內(nèi)部審計工作。醫(yī)院內(nèi)部審計工作根據(jù)內(nèi)部審計體制進行,從制度流程上規(guī)范內(nèi)部審計工作,使內(nèi)部審計工作有章可循。 (二)領(lǐng)導重視,強化內(nèi)部審計獨立性 內(nèi)部審計要很好的發(fā)揮監(jiān)督作用,必須要有獨立性,領(lǐng)導重視是實現(xiàn)獨立性的基礎(chǔ)??梢栽O(shè)置內(nèi)部審計管理委員會,委員會下設(shè)具體的執(zhí)行機構(gòu),即內(nèi)部審計部門。內(nèi)部審計部門直接對內(nèi)審委員會負責,向內(nèi)審委員會匯報內(nèi)部審計工作,而不受制于某個科室之下。或者內(nèi)部審計部門直屬醫(yī)院黨政一把手,在醫(yī)院一把手的直接領(lǐng)導下,對每 個部門進行審計,審計結(jié)果直接上報一把手。 (三)拓展內(nèi)部審計的審計內(nèi)容 現(xiàn)在內(nèi)部審計的內(nèi)容主要是財務(wù)收支審計,起到的作用是事后控制作用。今后我們要拓展內(nèi)部審計范圍,從傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計拓展到經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計以及內(nèi)控體系執(zhí)行審計、 第 5 頁 共 8 頁 固定資產(chǎn)經(jīng)濟效益審計、基建項目審計、全面預算和全成本控制審計等專項審計。把內(nèi)部審計監(jiān)督作用從傳統(tǒng)的事后監(jiān)督改成事前控制。 XX 縣區(qū)衛(wèi)計委 2024 年聘請第三方對衛(wèi)計委直屬的 51家單位進行了內(nèi)控體系建設(shè),每個單位都有一本內(nèi)控手冊。隨著內(nèi)控體系執(zhí)行,醫(yī)院自我約束 機制有更好的保證。而內(nèi)部審計通過對內(nèi)控系統(tǒng)的健全性和有效性進行測試,可以找出內(nèi)控體系運行中的薄弱環(huán)節(jié),并提
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