【總結(jié)】 第1頁(yè)共4頁(yè) 公司內(nèi)部事件審批制度 為規(guī)范公司的正規(guī)化管理,提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度, 特制訂本制度。 一、購(gòu)物申請(qǐng) 1、堅(jiān)持計(jì)劃用款,各部門采購(gòu)物品,應(yīng)編制月計(jì)劃,并區(qū) 分輕重緩急...
2024-09-20 00:09
2024-09-20 00:14
【總結(jié)】 第1頁(yè)共14頁(yè) 公司內(nèi)部會(huì)議制度 一、目的: 為提高公司整體工作效率,使各部門信息充分共享,特制訂 本制度: 二、會(huì)議類別: ; ; ; ; 三、具體運(yùn)行辦法公司辦公會(huì)議 會(huì)...
2024-09-20 00:08
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部會(huì)議制度 北京布鞋商貿(mào)公司會(huì)議管理制度 一、目的:為提高公司整體工作效率,使各部門信息充分共享,特制訂本制度: 二、會(huì)議類別: 2.月度會(huì)議;3.周例會(huì); 4.部門內(nèi)部會(huì)議;...
2024-10-17 13:45
【總結(jié)】前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對(duì)員工的管理,使各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對(duì)本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實(shí)施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊(cè)》、公司文件及相關(guān)管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應(yīng)按照本制度對(duì)所屬員
2025-05-13 14:50
【總結(jié)】17/21橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-12 13:18
【總結(jié)】******投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632目錄1.總則及說(shuō)明................................................................................
2025-01-19 08:43
【總結(jié)】深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08
【總結(jié)】XX公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度建設(shè),有效地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》和《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》等制定本制度。第二條本制度所稱的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保
2024-10-28 08:24
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購(gòu)與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉(cāng)庫(kù)管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】公司內(nèi)部管理規(guī)范一、行為規(guī)范,不得遲到、早退、曠工或擅離職守。,保持良好的個(gè)人形象,并處處維護(hù)公司形象。。、廉潔、謙虛、勤勉,不得從事任何破壞公司秩序或聲譽(yù)的活動(dòng)。。,不得泄露公司機(jī)密或提供任何協(xié)助予同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者。,不得浪費(fèi)或故意損毀,未經(jīng)許可,不得擅自攜出。二、辦公秩序1.,周六、日休息。每日上班
2025-04-07 20:17
【總結(jié)】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..
2025-06-07 01:10
【總結(jié)】XXX年一月修訂第一節(jié)內(nèi)部審計(jì)章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的制度化和規(guī)范化。根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)法律、規(guī)章制度,及《深
2025-06-07 00:37
【總結(jié)】,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)?;?、制度化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。第二條本制度所稱被審計(jì)對(duì)象,特指公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股公司、分公司、辦事處。第三條本制度所稱內(nèi)部審計(jì),是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,
2025-06-07 00:40
【總結(jié)】1條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。第3條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定。第5條稽核人員前往各單位稽核之前,應(yīng)
2025-06-06 02:38