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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計(jì)制度的思考和建議(編輯修改稿)

2024-08-27 03:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審計(jì)仍然以賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)為主,主要審計(jì)目的是 “ 查錯防弊 ” ,內(nèi)部審計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)觀念淡薄,審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制 因素考慮較少,更談不上用昀新的以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?yàn)楹诵牡膶徲?jì)方法來防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。 如果企業(yè)不注重內(nèi)部審計(jì)激勵制度的話會挫傷審計(jì)人員的工作熱情和積極性 .也難留住和錄用高質(zhì)量有能力的審計(jì)人員,并且也會降低內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。 有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和內(nèi)審人員,不愿意、不主動與國家審計(jì)機(jī)關(guān)和民間審計(jì)組織聯(lián)系。不重視與其他企業(yè)內(nèi)審人員的交流,造成對外部信息閉塞,不能及時(shí)了解內(nèi)部審計(jì)法規(guī)變化情況,不能及時(shí)掌握內(nèi)部審計(jì)的新技術(shù)、新方法,使內(nèi)部審計(jì)工作始終處于較低水平而難以提高。 隨著市場 經(jīng)濟(jì)的建立和
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