【總結(jié)】----文件管理程序文件編號:QP-0401制訂單位:行政部(文控)版本版次:A/0編訂日期:2020-03-15修訂日期:無生效日期:2020-03-15序號分發(fā)部門分發(fā)分數(shù)序號分發(fā)部門分發(fā)分數(shù)1總經(jīng)理1
2024-08-17 18:11
【總結(jié)】共13頁第1頁上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司管理文件文件編號:QA05002第3版簽發(fā):戴志浩內(nèi)部審核控制程序1目的和適用范圍、制度化,驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和服務(wù)實現(xiàn)的策劃,是否符合標準和質(zhì)量管理體系的要求,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行,達到預(yù)定的目標,并為質(zhì)量改進提
2024-07-22 17:11
【總結(jié)】設(shè)備公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.目的和適用范圍通過內(nèi)部質(zhì)量審核驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否適合于達到預(yù)定目標,是否有效地實施,及時發(fā)現(xiàn)問題,并督促改正,使質(zhì)量體系有效地運行,且不斷得到改進和完善。本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。2.引用標準/相關(guān)/支持性文件GB/T19004.1-199
2025-06-27 12:21
【總結(jié)】**電子五金塑膠有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號CC-QP-14發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共5頁文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期擬定
2025-06-13 20:08
【總結(jié)】5/5內(nèi)部質(zhì)量審核程序批準版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A02換版下發(fā)王櫻潤A1
2025-07-07 16:30
【總結(jié)】文件編號SCRJF-08版本號A/0頁碼1/4內(nèi)部審核控制程序發(fā)放編號作成/日期審核/日期批準/日期制·改定記錄版號日期頁制·改定內(nèi)容作成批準
2025-06-03 14:21
【總結(jié)】中管網(wǎng)制造業(yè)頻道中管網(wǎng)制造業(yè)頻道北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司質(zhì)量體系程序Q/CX1701內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司20xx年1月1日發(fā)布20xx年1月1日實施中管網(wǎng)制造業(yè)頻
2025-06-13 18:16
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1、目的:檢查公司的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否有效地保持、實施和持續(xù)改進。2、范圍:適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。3、職責:、辦公室負責內(nèi)審,負責制訂審核的年度計劃。、各有關(guān)部門負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項在規(guī)定的時間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。
2024-08-22 20:16
【總結(jié)】內(nèi)部審核控制程序 目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實施和改進,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理體系審核。 職責 ...
2024-10-27 01:30
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 1目的 ???實施內(nèi)部審核,驗證管理處的各項管理活動和有關(guān)結(jié)果是否達到規(guī)定的目標,形成自我完善機制,確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管...
2025-04-13 21:01
【總結(jié)】----1目的通過對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格并通過實施預(yù)防和糾正措施,進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2范圍適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。3職責品質(zhì)部負責內(nèi)部審核方案的策劃和組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;管理者代表負責審批審核策劃結(jié)果;審核人員負責完成指定的審核
2025-06-03 16:57
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號:NP403100生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù)10正文7附錄3編
2024-09-01 05:24
【總結(jié)】中國最大的管理資源中心(大量免費資源共享)第1頁共3頁
2024-08-17 20:25
【總結(jié)】5文件程序編號QP08-02-2011標題:內(nèi)部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準流程:(文件制定人負責決定批準流程并在需批準部門的[]中打“X”)品質(zhì)部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工
2024-08-26 08:31
【總結(jié)】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則,以審查本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性,確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem
2024-08-31 11:19