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正文內(nèi)容

某印務有限公司內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)

2024-07-18 14:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 任 的內(nèi)審員進行審核。 在內(nèi)審開展前一周,管理者代表編制《審核實施計劃》將確切的審核日期和內(nèi)容通知各相關部門。內(nèi)審小組在內(nèi)審開展前三天核實通知接受情況。 內(nèi)審范圍應涵蓋公司各部門的重要質(zhì)量、環(huán)境活動及要求要素的審核。 文件名稱 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 SCRJF08 頁 碼 3/4 中國最大的管理資源中心 內(nèi)審小組在內(nèi)審前應準備好以下文件: ? 質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件; ? 內(nèi)部管理體系《審核檢查表》 ? 《糾正和預防措施報告》 審核實施 召開審核小組會議,由審核組長落實審核任務。 對有關的程序文件進行預審,編制審核檢查表。 聽取被審核部門 責任領導的質(zhì)量、環(huán)境管理體系工作介紹,依據(jù)審核檢查表對現(xiàn)場進行審核。 在審核中應如實填寫審核檢查表,對于審核發(fā)現(xiàn)中的不符合適用標準或程序規(guī)定的客觀證據(jù),不應加入任何個人觀點和意見。 審核依據(jù)
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