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正文內(nèi)容

上海寶鋼國貿(mào)公司寶鋼國際審計制度(編輯修改稿)

2025-07-17 10:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 辦理公司、 上級審計機構(gòu)交辦的其他審計事項,以及配合上級審計部門和會計師事務(wù)所對公司及所屬單位進行審計; 組織審計外委事宜; 組織、召開有關(guān)審計工作會議;有計劃地組織審計人員的繼續(xù)教育工作,提高審計人員的綜合素質(zhì)。 ,要求有關(guān)單位按時報送財務(wù)計劃、預(yù)算、決算、報表及其他有關(guān)文件、資料等。 審計部門有權(quán)參加本單位經(jīng)營管理方面的有關(guān)會議。 審計人員在審計過程中,可行使下列權(quán)限: 召開與審計事項有關(guān)的會議; 審核憑證、帳表、決算 ,檢查資金和財產(chǎn),檢測財務(wù)會計軟件,查閱有關(guān)文件和資料; 對審計涉及的有關(guān)事項進行調(diào)查,并索取有關(guān)文件、資料等證明材料; 對正在進行的嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī),將會造成重大損失或浪費的行為,經(jīng)有關(guān)單位負責(zé)人同意,作出臨時制止決定; 對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的行為,有權(quán)采取封存賬冊、憑證和凍結(jié)資金等必要手段,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議; 提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法
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