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正文內(nèi)容

上海寶鋼國貿(mào)公司寶鋼國際審計(jì)制度(編輯修改稿)

2025-07-17 10:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 辦理公司、 上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng),以及配合上級(jí)審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司及所屬單位進(jìn)行審計(jì); 組織審計(jì)外委事宜; 組織、召開有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;有計(jì)劃地組織審計(jì)人員的繼續(xù)教育工作,提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。 ,要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表及其他有關(guān)文件、資料等。 審計(jì)部門有權(quán)參加本單位經(jīng)營(yíng)管理方面的有關(guān)會(huì)議。 審計(jì)人員在審計(jì)過程中,可行使下列權(quán)限: 召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議; 審核憑證、帳表、決算 ,檢查資金和財(cái)產(chǎn),檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件,查閱有關(guān)文件和資料; 對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并索取有關(guān)文件、資料等證明材料; 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),將會(huì)造成重大損失或浪費(fèi)的行為,經(jīng)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人同意,作出臨時(shí)制止決定; 對(duì)阻撓、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的行為,有權(quán)采取封存賬冊(cè)、憑證和凍結(jié)資金等必要手段,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議; 提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法
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