【總結(jié)】DB-QP-07版次A0頁1/11生效日名稱不合格品管理程序一.目的為了嚴(yán)格控制不合格品,防止質(zhì)量/環(huán)境物質(zhì)不合格品被錯誤地使用和交付,避免給公司及顧客帶來損失以及對環(huán)境帶來影響,特制定本程序。二.范圍適用于本公司物料、半成品、成品及顧客退貨不合格品、環(huán)境不符合的控制和處理。三.定義
2024-11-03 05:19
【總結(jié)】1目的對認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更實(shí)施控制。2范圍本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理。3職責(zé)技術(shù)檢驗(yàn)部是認(rèn)證產(chǎn)品變更控制的歸口部門。4程序4.1供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料,經(jīng)檢驗(yàn)其性能不能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),不能投入到認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)中,由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨,執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)
2025-07-07 12:03
【總結(jié)】XX食品有限公司XX-QP720-01發(fā)布日期:年月日實(shí)施日期:年月日批準(zhǔn):審核:編制:主管部門:機(jī)要室
2025-07-13 18:44
【總結(jié)】程序文件作成審核批準(zhǔn)編號DB-QP-07版次A0頁1/11生效日名稱不合格品管理程序?yàn)榱藝?yán)格控制不合格品,防止質(zhì)量/環(huán)境物質(zhì)不合格品被錯誤地使用和交付,避免給公司及顧客帶來損失以及對環(huán)境帶來影響,特制定本程序。適用于本公司物料、半成品、成品及顧客
2025-08-16 18:58
【總結(jié)】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0服務(wù)控制程序頁碼第1頁共2頁1.目的:為了明確服務(wù)工作程序要求,完善服務(wù)工作的管理,做好對用戶服務(wù)的工作,為企業(yè)收集產(chǎn)品信息,提高企業(yè)聲譽(yù)。2.適用范圍:適用于本公司采購業(yè)務(wù)部服務(wù)活動的控制。3.職責(zé):采購業(yè)務(wù)部售后服
【總結(jié)】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0設(shè)備控制程序頁碼第1頁共4頁1.目的:為了保證本公司生產(chǎn)設(shè)備能保持正常的生產(chǎn)能力,避免設(shè)備遭受不應(yīng)有的磨損等損壞,延長設(shè)備使用壽命,發(fā)揮設(shè)備潛力,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)完成。2.適用范圍:適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理。3.職責(zé):
2025-07-13 18:57
【總結(jié)】采購控制程序修訂狀態(tài):0日期:編號:QR/HD-01-03第2頁為使所采購的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求,并且按時(shí)保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。適用于本公司采購的原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量控制。外購件、外協(xié)件:本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購加工的零部件。供應(yīng)科
2025-07-13 18:05
【總結(jié)】----上海銀科實(shí)業(yè)有限公司文件編號:YK-QP02標(biāo)題記錄控制程序版本:A/0頁碼:1/21.目的規(guī)范記錄的管理,客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。
2025-07-13 18:50
【總結(jié)】-本資料來自---上海銀科實(shí)業(yè)有限公司文件編號:YK-QP06標(biāo)題采購控制程序版本:A/0頁碼:1/21.目的為持續(xù)穩(wěn)定地保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量,在采購產(chǎn)品包括各種原材料、輔料、外協(xié)件等活動過程中,公司制定《采購控制程序》,以確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于
【總結(jié)】1目的對質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制,確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制(包括外部提供的有關(guān)文件)。3職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄;負(fù)責(zé)編制《文件清單》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.3
2025-07-13 20:00
【總結(jié)】XXX有限公司質(zhì)量管理體系文件編號4/4SPC控制程序文件版本程序文件生效日期年月日制訂審核核準(zhǔn)制訂單位保管單位修訂記錄日期版本變更內(nèi)容依據(jù)ISO9001:2008/ISO14001:2004/ISO22000:
2025-08-09 00:36
【總結(jié)】文件編號物料控制作業(yè)管理制度(正式版)文件版本生效日期頁碼第0頁共6頁第0頁共6頁注:試運(yùn)行文件,該流程/制度負(fù)責(zé)人為人事部主管,主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理;運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí),請
2024-10-31 23:51
【總結(jié)】文件號QP850100版次編寫日期20xx-3-10共4頁第1頁糾正和預(yù)防措施控制程序編寫:審核:批準(zhǔn):
2025-07-13 18:43
【總結(jié)】Q/DQ·RH-QP10-2020不合格品控制程序第A版第0次修訂第1頁共3頁1目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制,防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別,并跟
2025-08-08 23:30
【總結(jié)】企業(yè)(),大量的管理資料下載1文件控制程序QC/-20201目的本程序目的是通過對質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的控制,確保文件處于受控狀態(tài)。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的管理活動。3職責(zé)公司辦公室和技術(shù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行和管理;文件管理人員對本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)
2025-08-08 15:24