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門店現金管理制度(編輯修改稿)

2024-09-04 02:04 本頁面
 

【文章內容簡介】 入到保險柜內第4章 現金出庫管理第12條 店長核對(1)店長當班期間應注意抽查員工對《收銀員繳款單》的填寫是否規(guī)范,填寫的款項與保險柜信封內的實際金額是否相符。(2)店長存款前應先打開保險柜,主要核對每個信封袋內金額與繳款單金額是否相符,是否存在假鈔,不得將不同信封袋內的現金混放。(3)一旦發(fā)現有假鈔,店長應立即與當班的收銀員在監(jiān)控范圍內一起證實,并在交接班本上注明“XX(當班責任人)收到假鈔XX元,及假鈔的銀碼”,并雙方簽字證明。店長還應在當班責任人已填寫的繳款單上注明“收到假鈔XX元,建議作短款處理”,注明假鈔的銀碼,簽字確認。(4)一旦發(fā)現有短款/長款情況,店長應立即與當班的收銀員在監(jiān)控范圍內一起證實,并在交接班本上注明“XX(當班責任人)短款/長款XX元”,并雙方簽字證明,店長還應在當班責任人已填寫的繳款單上注明“短款/長款XX元”并簽字確認。(5)店長確認核對無誤后再將所有的營業(yè)款仔細點清并填寫銀行存款單。第13條 存款(1)門店店長清點完畢后,將營業(yè)款第一時間存放于保險柜中。每日下
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