【總結(jié)】7/8內(nèi)部質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義為獲得審核證據(jù),并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度,所進(jìn)行的體系的、獨(dú)立的并形成文件的過程。審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù):與審核準(zhǔn)則有關(guān)的,并且能夠證實(shí)的紀(jì)錄、事實(shí)陳述或其它信息。GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(相當(dāng)ISO9000)2.
2025-05-16 02:55
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書共2頁(yè)第2頁(yè)部門:編號(hào):不符合項(xiàng)分布表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量體系要素已審核條款打√被審核區(qū)域發(fā)生的不符合項(xiàng)的數(shù)量總數(shù)被審核區(qū)域管理職責(zé)
2024-07-29 11:46
【總結(jié)】復(fù)審:對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核一、目的:為確保公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及適合性,本公司首次推行ISO9001:2020版,在執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評(píng)審也只一次,內(nèi)部質(zhì)量體系審核/管理評(píng)審的有效性沒有進(jìn)行評(píng)估,現(xiàn)特征補(bǔ)做此兩項(xiàng)內(nèi)部審核。二、審核范圍:公司內(nèi)部質(zhì)量體系的執(zhí)行情況,相關(guān)記錄/不符合項(xiàng)的原因分析/糾正預(yù)防的有效性。公司管理
2024-08-30 10:52
【總結(jié)】質(zhì)量體系內(nèi)部審核1范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理2控制目標(biāo)確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行通過對(duì)公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行通過內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的問題,使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善3主要控制點(diǎn)質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行
2025-06-19 05:55
【總結(jié)】1目的確定符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求,是否得到有效實(shí)施與保持,,推進(jìn)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2范圍適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的所有過程、活動(dòng)、要素、場(chǎng)所和班次。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核方案的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案的制定,實(shí)施、監(jiān)視、評(píng)審與改進(jìn)審核方案。
2025-06-30 19:25
【總結(jié)】客戶名稱:深圳市凱隆電子有限公司深圳市凱隆電子有限公司ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn) ISO9000教育訓(xùn)練系列教材(二)內(nèi)部審核員培訓(xùn)GX內(nèi)部審核員培訓(xùn)
2025-06-28 13:48
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號(hào):NP403100生效日期:受控編號(hào):密級(jí):秘密版次:修改狀態(tài):總頁(yè)數(shù)10正文7附錄3編制:馬云生審核:孟莉批準(zhǔn):孟莉沈陽東大阿爾派軟件股
2025-06-22 13:14
【總結(jié)】1.目的適用于定期與不定期的進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序,驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系的要求,采取糾正和預(yù)防措施,確保質(zhì)量審核的有效運(yùn)行。2.范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的管理(包括供方的記錄)。3.職責(zé)ISO推委會(huì):負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表”、“內(nèi)審日程安排”。管理者代表:審批內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、委派內(nèi)部質(zhì)量審核員、審批質(zhì)量審核結(jié)果。
2025-07-07 11:31
【總結(jié)】衛(wèi)生部血站質(zhì)量體系督導(dǎo)審核培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核專項(xiàng)督導(dǎo)要點(diǎn)衛(wèi)生部血站質(zhì)量體系督導(dǎo)審核培訓(xùn)一、內(nèi)審的一般性概述衛(wèi)生部血站質(zhì)量體系督導(dǎo)審核培訓(xùn)一、內(nèi)審的一般性概述?1審核的定義為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。?對(duì)審
2025-01-25 13:17
【總結(jié)】**電子五金塑膠有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)CC-QP-14發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第1頁(yè)共5頁(yè)文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期擬定
2025-06-13 20:08
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報(bào)告 各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門的負(fù)責(zé)人: 在2008年,公司在國(guó)外加強(qiáng)檢驗(yàn)和國(guó)內(nèi)特別規(guī)定的實(shí)施的情況下,我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴(yán)格...
2024-10-26 23:22
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的安排,從2012年4月24日至26日,技術(shù)中牽頭組織對(duì)質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化...
2024-10-30 22:00
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632化工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)版本生效日期頁(yè)次QP13A2004/03/01第1頁(yè)共6頁(yè)制定單位制定審查批準(zhǔn)ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號(hào)修訂摘要修
2025-04-11 23:02
【總結(jié)】?jī)?nèi)審員培訓(xùn)教程解釋有關(guān)審核的一些基本概念;解釋ISO/TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于內(nèi)部審核的要求;陳述審核員的職責(zé)和審核員如何開展審核;如何系統(tǒng)地:準(zhǔn)備審核;完成審核;編寫審核報(bào)告解釋糾正措施和跟蹤審核過程;第一章介紹
2025-01-25 13:18
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告批準(zhǔn):審核:編制:浙江省水電建筑機(jī)械有限公司二○一七年九月內(nèi)部審核報(bào)告JL/CX12-5編號(hào):01審核目的:驗(yàn)證質(zhì)量體系在公司各部門運(yùn)作是否正常審核范圍:公司最高管理者及各職能部門審核
2024-07-29 10:03