【總結】企業(yè)內訓綱要業(yè)務經(jīng)理專業(yè)Know-HowPlus業(yè)務管理規(guī)程第一條(目的)本辦法針對業(yè)務人員的業(yè)績及能力,做定期的考核,做為業(yè)務人員升遷、調薪、工作調整及教育訓練的評定基準,以提升業(yè)務人員的工作意愿及能力,促進公司經(jīng)營效率的提升。第二條(期間)考績每年一月、七月進行二月,每次考績期間為六個月。第三條(對象)公司全體業(yè)務人員須接受考核,惟進公司未滿六個月
2025-06-27 02:07
【總結】MOTOROLA內部控制標準1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計算機系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務控制制度的政策。內部控制標準的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實行可靠的經(jīng)營和財
2025-07-14 17:56
【總結】61/61企業(yè)內部控制設計第一講?內部控制概論一、內部控制的歷程 內部控制,在內部牽制的基礎上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段?! ?一)萌芽期一一內部牽制 內部控制,作為一個專用名詞和完整概念
2025-07-09 12:55
【總結】 內部牽制制度內??部??牽??制??制??度第一條????為保證各種業(yè)務和會計核算的正常進行,減少錯弊,保障國家、集團財
2025-04-08 11:13
【總結】30/30內部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件文件履歷紀要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀 錄版次修 訂 內 容核準
2025-04-08 11:12
【總結】基于制度[控制系統(tǒng)]的內部審計方法制度基礎審計應該是內部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內部審計方法進行簡述并探討如何更有效地開展內部審計工作。我們也試圖論證內部審計與外部審計在方法和目標上的不同點?! 〗鼛啄觑L險管理的興起讓許多內部審計師開始考慮開發(fā)基于風險的的內部審計方法。然而,風險并非單獨存在,而是與組織或制度的目標沒有實現(xiàn)關聯(lián)在一起的。風險自然應包含在制度基礎審計方
2025-04-12 11:39
【總結】培訓游戲百例胡銓《互動管理》前言記得小時后過生日,媽媽會買上面條,為了表示隆重慶祝,媽媽會在面條里加上好幾個雞蛋(有人說這是產(chǎn)品經(jīng)濟);過了些年,媽媽發(fā)現(xiàn)外面流行慶祝生日買蛋糕,也給我買了一個回來為我慶祝生日,記得那蛋糕上面只不過是有少量的奶油(有人說這是商品經(jīng)濟);到大學里同學幫我慶祝生日,預訂了蛋糕,是送貨上門,蛋糕比原來的小,但是非常的玲瓏,并且上面寫著“胡銓,生日快樂!”(有人
2025-04-06 01:22
【總結】企業(yè)內部培訓師培訓技巧目錄第一節(jié)課程概述第二節(jié)如何理解企業(yè)內部的培訓。第三節(jié)有效地了解你的培訓對象。第四節(jié)如何進行培訓前的準備第五節(jié)培訓中個人培訓技巧的運用第六節(jié)正確運用視覺器材第七節(jié)培訓中場合的控制技巧第八節(jié)回顧與總結時間安排
【總結】 淺談企業(yè)內部審計管理創(chuàng)新_淺談企業(yè)內部審計 淺談企業(yè)內部審計管理創(chuàng)新理念決定思路,思路決定出路。要把科學發(fā)展的理念融入到企業(yè)審計工作中,不斷創(chuàng)新審計內容,創(chuàng)新審計方法,創(chuàng)新審計管理,樹立科...
2025-01-16 23:59
【總結】1內部審計管理目標1.1內部審計業(yè)務目標內部審計業(yè)務目標是根據(jù)企業(yè)內部經(jīng)營環(huán)境確定的目標,主要是規(guī)范企業(yè)的內部審計工作,防范舞弊行為發(fā)生,提高審計質量。具體的內部審計業(yè)務目標如圖1-1所示。目標1實現(xiàn)企業(yè)預期審計目標,發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標2規(guī)范審計行為,引導企業(yè)科學組織內部審計工作,防范審計風險目標3按照有關法律法規(guī)、內部審計規(guī)范的要求,制定內部審
2025-06-07 12:32
【總結】....第一章概述一、關于XXX中的物料管理系統(tǒng)XXX物料管理系統(tǒng)以物流為數(shù)據(jù)流主流程,全面帶動物資管理中各個環(huán)節(jié)的管理水平的提高,完成物流各個環(huán)節(jié)的自動化水平,確保物流各環(huán)節(jié)的自動化數(shù)據(jù)流暢,準確無誤,為全面實現(xiàn)企業(yè)的物流現(xiàn)代化打下堅實的基礎。XXX中的物料管理系統(tǒng)主要負責
2025-04-25 00:10
【總結】企 業(yè) 內 部 診 斷手 冊廣州市中消研市場研究有限公司二OO四年三月 目錄一、前言二、概述(一)企業(yè)內部診斷的定義(二)企業(yè)內部診斷的方式(三)企業(yè)內部診斷的意義三、企業(yè)內部診斷流程圖四、企業(yè)內部診斷方案(一)診斷背景(二)
2025-04-30 07:22
【總結】1章企業(yè)內部控制流程——銷售4.1銷售計劃審批控制4.1.1銷售計劃審批流程1.銷售計劃審批流程與風險控制2.銷售計劃審批流程控制表銷售計劃審批流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制計劃編制1.營銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當年的營業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場的分析以及經(jīng)營環(huán)境的變化估計,于每年12月制定下一年度的銷售計劃及預算。該
2025-06-06 00:51
【總結】第一篇:強化企業(yè)內部控制制度 淺析企業(yè)內部控制失靈及對策 上海愛爾眼科醫(yī)院陸靜 1摘要:國內外大量企業(yè)倒閉的經(jīng)驗教訓表明,內部控制是一個極富彈性的制度,倘若企業(yè)管理者忽視了內部控制制度對現(xiàn)代企業(yè)...
2025-10-08 22:41
【總結】第一篇:企業(yè)內部控制評價指引 附件1: 企業(yè)內部控制評價指引 (征求意見稿) 第一章總則 第一條為了規(guī)范企業(yè)內部控制評價,全面評估內部控制設計與運行情況,編制內部控制評價報告,根據(jù)有關法律法...
2025-10-19 20:17