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正文內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊2(編輯修改稿)

2025-05-16 02:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)濟(jì)采購批量,據(jù)此提出存貨采購申請D24.倉儲統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況以及倉儲情況填寫“存貨采購申請單”。計(jì)劃內(nèi)存貨采購申請單,需經(jīng)倉儲部經(jīng)理審核、采購部經(jīng)理審批后采購;計(jì)劃外存貨采購申請單,需經(jīng)倉儲部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,交采購部和財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施采購5.采購部按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行存貨采購相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 存貨采購管理制度1 存貨采購申請管理制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料1“存貨采購申請單”責(zé)任部門及責(zé)任人1 采購部、財(cái)務(wù)部、倉儲部1 總經(jīng)理、倉儲部經(jīng)理、倉儲部統(tǒng)計(jì)員3.1.2 存貨采購管理流程1.存貨采購管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖存貨采購管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購專員倉儲部請購部門如果存貨請購的事項(xiàng)不明確或請購的依據(jù)不充分、不適當(dāng),可能導(dǎo)致企業(yè)資源浪費(fèi)如果存貨采購過程不規(guī)范,可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)損失、資源浪費(fèi)或發(fā)生舞弊行為如果存貨采購、驗(yàn)收由同一部門或同一人負(fù)責(zé),可能發(fā)生舞弊行為權(quán)限外審批審批權(quán)限內(nèi)4簽訂合同審核審批進(jìn)行匯總3組織驗(yàn)收貨物跟催選擇供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)填寫“存貨采購申請單”2結(jié)束辦理入庫手續(xù)驗(yàn)收入庫分析存貨庫存情況1分析本部門存貨需求提出存貨采購申請開始D1D2D32.存貨采購管理流程控制表存貨采購管理流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.請購部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,及時(shí)提交存貨采購申請D22.倉儲部通過計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)重新預(yù)測材料需要量以及重新計(jì)算安全存貨水平和經(jīng)濟(jì)采購批量,填寫“ 存貨采購申請單”3.采購專員通過詢價(jià)、比價(jià),選擇供應(yīng)商,提交采購部經(jīng)理審核后再由總經(jīng)理審批D34.采購部經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)下,與供應(yīng)商簽訂采購合同相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1存貨采購管理制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》1《中華人民共和國合同法》文件資料1“存貨采購申請單”責(zé)任部門及責(zé)任人1 采購部、倉儲部、請購部門1 總經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購專員3.2 存貨驗(yàn)收與保管控制3.2.1 外購存貨驗(yàn)收流程1.外購存貨驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖外購存貨驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購專員相關(guān)部門供應(yīng)商如果審核程序不規(guī)范、不正確,可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)損失或資源浪費(fèi)如果存貨驗(yàn)收問題處理不當(dāng),可能會影響企業(yè)的正常生產(chǎn)如果驗(yàn)收程序不規(guī)范,可能導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符和資產(chǎn)損失權(quán)限外審批權(quán)限內(nèi)審批否否否是31是聯(lián)系供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確提出解決方案是交貨期與訂單交貨期一致單據(jù)與貨物相符接收貨物52結(jié)束檢驗(yàn)貨物質(zhì)量存在問題是否4進(jìn)行退換貨按時(shí)發(fā)貨開始D1D2D32.外購存貨驗(yàn)收流程控制表外購存貨驗(yàn)收流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.采購專員接到貨物后,按照采購訂單上的內(nèi)容一一進(jìn)行核對;核對完畢后,清點(diǎn)貨物的數(shù)量;數(shù)量無誤后通知質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)D22.質(zhì)檢部根據(jù)存貨驗(yàn)收管理制度,參照貨物的實(shí)際特點(diǎn),進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)3.質(zhì)檢部出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》,貨物存在質(zhì)量問題的,采購專員根據(jù)企業(yè)規(guī)定及貨物的實(shí)際情況提出具體的解決方案,提交采購部經(jīng)理和總經(jīng)理審批;采購專員在清點(diǎn)核對貨物時(shí)出現(xiàn)問題,應(yīng)提出具體解決方案,報(bào)采購部經(jīng)理和總經(jīng)理審批D34.與供應(yīng)商就具體問題協(xié)商后,進(jìn)行退換貨處理5.驗(yàn)收合格的貨物,直接由倉儲部辦理入庫手續(xù)相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 存貨驗(yàn)收管理制度1 采購?fù)素浌芾碇贫葏⒄找?guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料1“采購訂單”1《采購合同》1《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人1 采購部、財(cái)務(wù)部、倉儲部、質(zhì)檢部1 總經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購專員3.2.2 存貨存放管理流程1.存貨存放管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖存貨存放管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理倉庫管理員相關(guān)部門如果存貨異常問題的處理或?qū)徍?、審批?quán)限不規(guī)范,可能造成資產(chǎn)損失、資源浪費(fèi)以及舞弊行為的發(fā)生如果驗(yàn)收程序不規(guī)范,可能導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符和資產(chǎn)損失如果存貨保管不善,可能導(dǎo)致存貨損壞、變質(zhì)、浪費(fèi)、被盜和流失等權(quán)限外審批審批不能解決6提出解決方案對異常問題進(jìn)行分析制定存貨保管制度組織執(zhí)行制度1開始能解決57是結(jié)束解決出庫復(fù)查解決異常問題權(quán)限內(nèi)處理異常問題34異常在庫檢查在庫保管2驗(yàn)收入庫否配合D1D2D32.存貨存放管理流程控制表存貨存放管理流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.倉儲部經(jīng)理制定存貨保管制度,報(bào)請總經(jīng)理審批后執(zhí)行2.倉庫管理員在質(zhì)檢部的協(xié)助下,對存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫,根據(jù)存貨的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場所,并對入庫的存貨建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容,并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對D23.倉庫管理員對存貨進(jìn)行在庫保管,具體包括控制倉庫溫濕度、防霉防腐、防銹、防蟲害、安全、衛(wèi)生管理等內(nèi)容4.倉庫管理員要定期或不定期做好存貨的在庫檢查工作5.倉庫管理員在存貨在庫檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理,對不能解決的問題要及時(shí)報(bào)請倉儲部經(jīng)理進(jìn)行處理D36.倉儲部經(jīng)理根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案,在權(quán)限范圍內(nèi)的直接交由倉庫管理員進(jìn)行處理,需總經(jīng)理審批的方案,經(jīng)總經(jīng)理審批后交倉庫管理員處理7.根據(jù)分析結(jié)果,調(diào)整庫存盈虧處理,填寫“ 庫存調(diào)整表”交總經(jīng)理審批相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 存貨管理制度1 存貨保管制度1 存貨管理授權(quán)審批制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》1《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號—存貨》文件資料1“ 入庫單”1“ 存貨明細(xì)賬”1“ 存貨倉儲規(guī)劃表”1 防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等具體措施責(zé)任部門及責(zé)任人1 倉儲部、財(cái)務(wù)部1 總經(jīng)理、倉儲部經(jīng)理、倉庫管理員第4章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售4.1 銷售與授權(quán)審批控制4.1.1 銷售業(yè)務(wù)審批流程1.銷售業(yè)務(wù)審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖銷售業(yè)務(wù)審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理營銷總監(jiān)財(cái)務(wù)部銷售部客戶如果合同的簽訂未經(jīng)正確授權(quán),從而導(dǎo)致資產(chǎn)損失、舞弊和法律訴訟如果銷售行為違反了國家的法律、法規(guī),可能導(dǎo)致企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失,或因銷售政策和信用政策管理不規(guī)范、不科學(xué)導(dǎo)致資產(chǎn)損失或資產(chǎn)運(yùn)營效率低下審批權(quán)限外審批審批權(quán)限內(nèi)審批結(jié)束結(jié)算銷售款項(xiàng)開具銷售發(fā)票通知發(fā)貨部門組織發(fā)貨審核65編制“ 銷售發(fā)票通知單”向發(fā)貨部門下達(dá)銷售通知單4編制銷售計(jì)劃3簽訂正式的銷售合同(協(xié)議)2協(xié)商并擬定銷售合同草案1與客戶進(jìn)行談判收貨并付款協(xié)商開始提出合作意向判D1D22.銷售業(yè)務(wù)審批流程控制表銷售業(yè)務(wù)審批流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.在銷售合同簽訂之前,銷售員應(yīng)就銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項(xiàng)與客戶進(jìn)行談判。對談判中涉及的重要事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)有完整的書面記錄2.銷售部與客戶協(xié)商后,擬定《銷售合同草案》,提交給營銷總監(jiān)和總經(jīng)理審批,營銷總監(jiān)和總經(jīng)理依照企業(yè)規(guī)定的不同合同金額審批權(quán)限進(jìn)行審批,營銷總監(jiān)/總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對《銷售合同草案》中提出的銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格審查并建立客戶信息檔案。重要的銷售合同,應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)<业囊庖?.銷售合同草案經(jīng)審批同意后,銷售部經(jīng)理應(yīng)與客戶簽訂正式《銷售合同》。簽訂合同應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定D24.銷售部應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的《銷售合同》編制銷售計(jì)劃5.銷售部向發(fā)貨部門下達(dá)銷售通知單,同時(shí)編制“銷售發(fā)票通知單”,并經(jīng)營銷總監(jiān)審批后下達(dá)給財(cái)務(wù)部6.發(fā)貨部門應(yīng)當(dāng)對銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核,嚴(yán)格按照銷售通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式、接貨地點(diǎn)組織發(fā)貨,并建立貨物出庫、發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任制,確保貨物的安全發(fā)運(yùn)相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 銷售業(yè)務(wù)授權(quán)制度1 銷售業(yè)務(wù)審核批準(zhǔn)制度1 銷售合同協(xié)議審批制度參照規(guī)范1 中華人民共和國合同法1 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1《銷售合同》責(zé)任部門及責(zé)任人1 銷售部、財(cái)務(wù)部1 總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、銷售部經(jīng)理、銷售員4.1.2 銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程1.銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部經(jīng)理銷售員相關(guān)部門如果未經(jīng)市場調(diào)研即確定了目標(biāo)價(jià)格,可能導(dǎo)致企業(yè)制定的價(jià)格不合理或沒有競爭力,從而導(dǎo)致銷售利潤降低或銷售量減少如果銷售定價(jià)過程不規(guī)范,或銷售價(jià)格不符合企業(yè)的相關(guān)規(guī)定,可能無法滿足客戶和市場的需求或因銷售定價(jià)未經(jīng)適當(dāng)?shù)膶徍藢徟鴮?dǎo)致大量產(chǎn)品滯銷、企業(yè)資產(chǎn)損失以及資產(chǎn)運(yùn)營效率低下審批3審核未通過通過進(jìn)行成本測算2審核確定目標(biāo)價(jià)格審核541結(jié)束確定銷售價(jià)格初步定價(jià)確定顧客心理價(jià)位綜合考慮定價(jià)因素研究競爭對手銷售定價(jià)擬定目標(biāo)價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研開始提供信息提供信息提供信息D1D22.銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程控制表銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.銷售員在市場調(diào)研和研究了生產(chǎn)部、技術(shù)部等其他相關(guān)部門提供的信息基礎(chǔ)上,依據(jù)銷售定價(jià)控制制度擬定銷售目標(biāo)價(jià)格2.經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,確定銷售目標(biāo)價(jià)格,交財(cái)務(wù)部審核3.財(cái)務(wù)部對銷售價(jià)格進(jìn)行成本測算,若成本測算未通過企業(yè)要求,則需要銷售部重新確定目標(biāo)價(jià)格D24.銷售員對企業(yè)競爭對手的銷售定價(jià)進(jìn)行研究,包括競爭對手品牌知名度、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品包裝等相關(guān)因素5.銷售員初步確定銷售價(jià)格后,提交銷售部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 銷售管理制度1 銷售定價(jià)控制制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料1《市場調(diào)研報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人1 銷售部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部1 總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、銷售員4.2 銷售發(fā)貨與合同控制4.2.1 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程1.銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段財(cái)務(wù)部銷售主管銷售員倉儲部運(yùn)輸部客戶如果發(fā)貨程序不規(guī)范或各項(xiàng)手續(xù)辦理不齊全,可能延誤發(fā)貨時(shí)間,導(dǎo)致企業(yè)形象受損如果銷售未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能產(chǎn)生重大差錯(cuò)或舞弊、欺詐行為,從而使企業(yè)遭受損失如果運(yùn)輸過程保管不善,可能導(dǎo)致銷售貨物受損,造成企業(yè)資產(chǎn)損失和企業(yè)形象受損7審核相關(guān)發(fā)貨單據(jù)審批整理各項(xiàng)單據(jù)并交財(cái)務(wù)部32簽發(fā)產(chǎn)品發(fā)貨單審核客戶訂單65辦理手續(xù)復(fù)核并裝箱4貨物出庫核實(shí)并備貨8貨物運(yùn)送9結(jié)束接收貨物開始發(fā)送訂單1D1D2D32.銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程控制表銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.銷售員開展銷售活動,與客戶簽訂銷售合同,客戶根據(jù)合同要求及需要發(fā)出訂單2.銷售員對訂單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、訂單數(shù)量、金額、發(fā)貨時(shí)間以及發(fā)貨方式、接貨地點(diǎn)等進(jìn)行初步審核,上報(bào)銷售主管審批3.銷售員根據(jù)審批后的訂單,簽發(fā)“發(fā)貨單”,交由倉儲部準(zhǔn)備發(fā)貨D24.倉儲部核實(shí)銷售員簽發(fā)的“發(fā)貨單”,根據(jù)“發(fā)貨單”規(guī)定的品種、數(shù)量、包裝、時(shí)間等要求備貨,并通知運(yùn)輸部運(yùn)貨5.倉庫管理員調(diào)整賬卡,核銷存貨,并進(jìn)行復(fù)核;復(fù)核無誤后,進(jìn)行包裝、裝箱,并在外包裝上詳細(xì)寫明到貨地址、電話和取貨人等信息6.倉庫管理員依據(jù)“發(fā)貨單”,在所發(fā)貨物裝車后具“倉儲發(fā)貨明細(xì)清單”,并將實(shí)際數(shù)量填在產(chǎn)品發(fā)貨單欄內(nèi),加蓋倉庫專用章7.財(cái)務(wù)部對銷售員提交的各項(xiàng)單
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