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正文內(nèi)容

關于昭平縣20xx年預算執(zhí)行情況和20xx年預算草案的報告(編輯修改稿)

2025-05-11 03:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 要更大力度的政策和資金支持,財政支出將繼續(xù)保持適度擴張。綜合研判,預計全縣2021年組織財政收入增長10%左右,一般公共預算收入增長7%左右,一般公共預算支出增長5%左右。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神,結(jié)合我縣經(jīng)濟形勢,2021年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨中央、自治區(qū)決策部署和市委、市政府工作要求,堅持過緊日子,發(fā)揚艱苦奮斗精神,勤儉節(jié)約、精打細算,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費,加快建立標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度,嚴格實施零基預算管理,加強財政統(tǒng)籌能力,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),做好重點領域保障,加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,兜牢“三保”底線,集中財力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿找约氨U现攸c民生、重大項目和重大改革,全力服務經(jīng)濟發(fā)展大局。根據(jù)上述指導思想,2021年財政工作和預算編制將堅持以下原則:一是堅持收支平衡的原則。財政收入預算編制堅持實事求是,不虛增收入,努力做到應收盡收。支出預算要量力而行,按輕重緩急統(tǒng)籌安排各項支出,不虛列支出,做到收支平衡,不編赤字預算。二是堅持有保有壓的原則。年初預算優(yōu)先保障“三?!敝С?,繼續(xù)保障脫貧攻堅、防范政府債務風險等重點工作所需的資金。牢固樹立過緊日子的思想,進一步壓縮“三公”經(jīng)費等一般性工作經(jīng)費支出,降低行政成本。三是堅持資金統(tǒng)籌整合的原則。將部門的預算分類資金整合成塊安排,由預算單位將使用方向相同、扶持領域相近的資金在不改變資金用途的基礎上統(tǒng)籌安排使用。同時,積極盤活存量資金,深入推進清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金工作,對上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一收回財政統(tǒng)籌安排使用。四是堅持強化績效管理的原則。進一步加強預算績效管理,提高縣本級預算目標管理的科學性、規(guī)范性和有效性,提高財政資金使用效益,強化部門支出責任,做到“花錢必問效,無效必問責”,實行預算執(zhí)行效果與績效考核和下年度預算安排掛鉤制度。五是堅持強化預算約束力的原則。認真貫徹落實《預算法》,堅持先有預算后有支出,不隨意擴大或改變預算支出范圍。嚴格預算追加管理,強化預算約束力。(二)一般公共預算方案(草案)。財政收入方面。根據(jù)財稅部門測算,2021年縣本級組織財政收入目標確定為60,160萬元,比上年實際完成數(shù)增長10%,其中:一般公共預算收入為34,447萬元,%;上劃中央稅收收入19,727萬元,%;上劃自治區(qū)稅收收入5,986萬元,%。按部門分:縣稅務部門預期目標為48,840萬元,%;財政部門預期目標為11,320萬元,%。一般公共預算收入34,447萬元,加上上級補助收入201,943萬元、上年結(jié)余收入3,129萬元、調(diào)入資金46,364萬元(其中從土地出讓金收入調(diào)入44,294萬元,國有資本經(jīng)營收入調(diào)入2,070萬元),預計全縣2021年財政總收入285,883萬元,比上年年初預算減少9,644萬元,%。財政支出方面。按照收支平衡原則,安排上解上級支出1,854萬元后,一般公共預算支出相應安排284,029萬元,比上年年初預算減少10,818萬元,%。主要是2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級整合統(tǒng)籌,醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權轉(zhuǎn)移支付減少20098萬元。一般公共預算支出具體安排如下:,306萬元,同比增支2,219萬元。增支原因主要是特崗教師工資及保險737萬元,義務教育老師崗位考核津貼1,109萬元,義務教育考核班主任津貼452萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼提標等因素增支。,164萬元,同比減支1,472萬元。主要是離休人員少3人,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老補助支出減少。,485萬元,同比增加135萬元。主要是按規(guī)定鄉(xiāng)村清潔保障經(jīng)費624萬元列本級專項支出,增加職工療休養(yǎng)活動經(jīng)費590萬元,機關食堂伙食補助及通訊補助增加104萬元。,638萬元,同比增加2,648萬元。主要安排支出有:安排績效考核獎勵(含村級績效考評、優(yōu)秀公務員獎勵等)增加,安排11,359萬元,安排鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興銜接經(jīng)費4,262萬元,換屆選舉經(jīng)費819萬元,安排工業(yè)發(fā)展專項資金2,000萬元,黃姚產(chǎn)業(yè)區(qū)區(qū)市縣共建資金
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