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正文內(nèi)容

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2025-05-06 01:18 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 字采購(gòu)入庫(kù)單生成藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票,財(cái)務(wù)審核采購(gòu)發(fā)票,制作采購(gòu)發(fā)票憑證,入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15采購(gòu)發(fā)票針對(duì)退貨業(yè)務(wù),采購(gòu)部參照紅字采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票,財(cái)務(wù)部審核,制作紅字發(fā)票憑證,扣減應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理16付款申請(qǐng)單付款時(shí),采購(gòu)部參照采購(gòu)發(fā)票生成付款申請(qǐng)單,走付款流程系統(tǒng)處理17付款單付款申請(qǐng)單審核完畢后,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單,出納辦理付款系統(tǒng)處理18制作付款單憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證系統(tǒng)處理流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單,下達(dá)銷售訂單;銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè),整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算,在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制委外計(jì)劃并審核委外計(jì)劃系統(tǒng)處理3委外請(qǐng)購(gòu)單生管部參照委外計(jì)劃生成委外請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理4委外訂單采購(gòu)部參照委外請(qǐng)購(gòu)單生成委外訂單,知會(huì)倉(cāng)庫(kù)備料系統(tǒng)處理5委外合同傳真采購(gòu)部郵件或者傳真?zhèn)鬟f給委外加工商,委外加工商收到委外合同手工處理6材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外訂單生成材料出庫(kù)單,將材料發(fā)給委外廠商系統(tǒng)處理7委外廠商接收材料委外廠商接收材料,如果材料不合格則不接收手工處理8委外廠商進(jìn)行加工、送貨委外廠商進(jìn)行加工,加工完畢后,送貨給旭成電子公司手工處理9倉(cāng)庫(kù)收貨、點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù),通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理10委外入庫(kù)單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù),參照委外訂單生成委外入庫(kù)單,不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理11委外核銷委外入庫(kù)后,采購(gòu)部進(jìn)行委外入庫(kù)和材料出庫(kù)之間的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理12委外退貨單委外訂單如果車間或者倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良,需要扣減委外廠商的款:采購(gòu)部參照委外訂單生成委外退貨單,通知委外廠商退貨,在原單操作相關(guān)委外單據(jù);不需要扣減委外廠商的款:變更委外訂單數(shù)量或增加新的委外訂單,旭成繼續(xù)發(fā)料、委外廠商加工、送貨系統(tǒng)處理13委外發(fā)票每月采購(gòu)部和委外廠商對(duì)賬,將已對(duì)賬的委外入庫(kù)單生成委外發(fā)票系統(tǒng)處理14委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票,制作憑證,入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15付款申請(qǐng)單付款時(shí)采購(gòu)部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單,走付款流程系統(tǒng)處理16付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單,出納辦理付款,轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理17憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證,審核、記賬系統(tǒng)處理十一、委外管理業(yè)務(wù)流程圖從供應(yīng)商直接發(fā)料流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單,下達(dá)銷售訂單;銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè),整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算,在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制采購(gòu)計(jì)劃并審核采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)處理3采購(gòu)訂單采購(gòu)部參照采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理4委外訂單采購(gòu)部手工錄入委外訂單(空單,物品從供應(yīng)商發(fā)給委外廠商的委外訂單)系統(tǒng)處理5采購(gòu)合同傳真采購(gòu)部郵件或者傳真采購(gòu)訂單、相關(guān)圖紙及技術(shù)資料傳遞給供應(yīng)商,供應(yīng)商收到采購(gòu)需求;手工處理6委外合同傳真將委外訂單傳遞給委外加工商,委外加工商收到委外合同手工處理7供應(yīng)商下料及送貨供應(yīng)商根據(jù)旭成的圖紙及技術(shù)資料下料,發(fā)送材料給委外廠商手工處理8委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料并回傳旭成電子委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料,不合格品不接收,同時(shí)將合格品材料清單郵件或者傳真給旭成電子采購(gòu)部手工處理9采購(gòu)入庫(kù)單材料出庫(kù)單采購(gòu)部根據(jù)委外廠商接收的合格品材料清單,在ERP分別制作空單(一進(jìn)一出):根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單,根據(jù)委外訂單制作材料出庫(kù)單系統(tǒng)處理10委外廠商加工委外廠商進(jìn)行加工,加工完畢后,送貨給旭成電子公司手工處理11倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù),通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理12委外入庫(kù)單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù),參照委外訂單生成委外入庫(kù)單,不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理13委外核銷委外入庫(kù)后,采購(gòu)部進(jìn)行委外入庫(kù)和材料出庫(kù)之間的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理14紅字材料出庫(kù)單紅字采購(gòu)入庫(kù)單已噴涂,如果未進(jìn)倉(cāng)且為供應(yīng)商的不良,參照委外訂單生成紅字材料出庫(kù)單,走采購(gòu)?fù)素浟鞒?,供?yīng)商送貨時(shí),走粗紅線上方的流程(一進(jìn)一出)系統(tǒng)處理15委外退貨單委外訂單紅字采購(gòu)入庫(kù)單已噴涂,如果已進(jìn)倉(cāng)需要扣減委外商款則參照委外訂單生成委外退貨單,委外商繼續(xù)加工,送貨,在原單操作委外相關(guān)單據(jù);如果已進(jìn)倉(cāng)不扣減委外商的款則變更委外訂單的數(shù)量或者增加新的委外訂單,需要扣減供應(yīng)商的款則生成紅字材料出庫(kù)單,供應(yīng)商送貨時(shí)走粗紅線上方流程(一進(jìn)一出)系統(tǒng)處理16采購(gòu)和供應(yīng)商對(duì)賬每月采購(gòu)部和委外廠商對(duì)賬,將已對(duì)賬的委外入庫(kù)單生成委外發(fā)票手工處理17委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票,制作憑證,入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理18付款申請(qǐng)單付款時(shí)采購(gòu)部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單,走付款流程系統(tǒng)處理19付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單,出納辦理付款,轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理20憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證,審核、記賬系統(tǒng)處理十二、庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)入庫(kù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1采購(gòu)訂單采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單郵件或者傳真給供應(yīng)商系統(tǒng)處理2供應(yīng)商接收采購(gòu)合同供應(yīng)商接收采購(gòu)合同,按要求送貨手工處理3倉(cāng)庫(kù)收貨、點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù),通知采購(gòu)部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn),填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將合格品參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核,實(shí)物辦理入庫(kù)系統(tǒng)處理6不合格品退回供應(yīng)商不合格品退回供應(yīng)商手工處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行開票、核算、記賬,制作憑證系統(tǒng)處理十三、采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒陶f(shuō)明車間不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品,車間通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2調(diào)撥單如果是供應(yīng)商原因,倉(cāng)庫(kù)參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單,將不良品退給倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單,將物品入不良品倉(cāng),并通知采購(gòu)部退貨系統(tǒng)處理4采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)部參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)?fù)素泦?,通知供?yīng)商系統(tǒng)處理5紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參照采購(gòu)?fù)素泦紊杉t字采購(gòu)入庫(kù)單,不良品倉(cāng)辦理出庫(kù),貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字材料出庫(kù)單、紅字采購(gòu)入庫(kù)單,制作憑證系統(tǒng)處理流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良品如果倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良品,倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2采購(gòu)?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因,采購(gòu)部參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)?fù)素泦?,通知供?yīng)商系統(tǒng)處理3紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參照采購(gòu)?fù)素泦紊杉t字采購(gòu)入庫(kù)單,不良品倉(cāng)辦理出庫(kù),貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理4制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字采購(gòu)入庫(kù)單,制作憑證系統(tǒng)處理流程說(shuō)明委外發(fā)料不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1紅字材料出庫(kù)單如果委外發(fā)料不良品,倉(cāng)庫(kù)參照委外訂單生成紅字材料出庫(kù)單系統(tǒng)處理2紅字材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核紅字材料出庫(kù)單,入不良品倉(cāng),通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)系統(tǒng)處理3采購(gòu)?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因,采購(gòu)部參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)?fù)素泦?,通知供?yīng)商系統(tǒng)處理4紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參
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