【總結(jié)】審核和審核技巧一、審核:為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。典型的審核包括產(chǎn)品審核和QMS審核以及實驗室審核。二、QMS(產(chǎn)品)審核:為獲得QMS(產(chǎn)品)的審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足QMS(產(chǎn)品)審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成
2025-04-19 00:35
【總結(jié)】質(zhì)量保證體系管理評審程序1、目的對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審,確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運行和持續(xù)有效,并滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。3、職責壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司經(jīng)理負責組織。管理評審后的糾正和預防措施,由公司質(zhì)量保證工程師負責組織實施和驗證。
2025-04-18 01:18
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632化工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號版本生效日期頁次QP13A2004/03/01第1頁共6頁制定單位制定審查批準ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號修訂摘要修
2025-04-11 23:02
【總結(jié)】1.目的適用于定期與不定期的進行內(nèi)部質(zhì)量審核程序,驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系的要求,采取糾正和預防措施,確保質(zhì)量審核的有效運行。2.范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的管理(包括供方的記錄)。3.職責ISO推委會:負責編制“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表”、“內(nèi)審日程安排”。管理者代表:審批內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、委派內(nèi)部質(zhì)量審核員、審批質(zhì)量審核結(jié)果。
2025-07-07 11:31
【總結(jié)】檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)部審核?審核:為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的獨立的并形成文件的的過程。注1:審核的基本要素包括由對被審核客體不承擔責任的人員,按照程序?qū)腕w是否合格的測定。注2:審核可以是內(nèi)部(
2025-02-20 12:32
【總結(jié)】**電子五金塑膠有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號CC-QP-14發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共5頁文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期擬定
2025-06-13 20:08
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632汽車配件有限公司管理評審控制程序版本/修改碼:A/0Q/1目的通過本公司最高管理者——總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系運行狀況進行評審,確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍本程序適
2024-09-01 07:00
【總結(jié)】上海震飛汽車零部件有限公司審核檢查表受審核部門:審核計劃編號:審核類型:□體系審核□過程審核□產(chǎn)品審核□其他R-08-03-03-B/0序號審核內(nèi)容審核依據(jù)ISO/TS
2024-08-18 10:46
【總結(jié)】上海震飛汽車零部件有限公司內(nèi)部審核實施計劃R-08-03-01-01-B/0審核目的:編號審核部門:審核日期:審核組成員:審核過程安排:
2025-07-13 18:22
【總結(jié)】 質(zhì)量審核控制程序 廣東省信息工程有限公司 廣東省信息工程有限公司GDInformationEngineering 質(zhì)量審核控制程序文件編號:GDIE/QP-03生效日期:2009-4-1受控編號:密級:版次:D修改狀態(tài):
2025-07-09 13:00
【總結(jié)】文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1全文編寫陳嫣嫣2全文
2025-07-07 12:25
【總結(jié)】XXX有限公司文件編號:程序文件版本:A產(chǎn)品質(zhì)量審核程序頁碼:1/8目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責5、工作程序6、報告和記錄受控狀態(tài)受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改內(nèi)容簡述修改人備注
2024-08-18 15:19
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進行有計劃的驗證,評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標準要求,并評價是否需要采取改進和糾正措施。適用于公司策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。GFP1-1《管理評審程序》:具有大專以上學歷,經(jīng)過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標準的系統(tǒng)培訓合格,并經(jīng)管理者代表
2025-07-09 12:53
【總結(jié)】XXXXXX公司程序文件文件編號QB/XXXX–A–02版本號A/0編制:XXX審核:XXX批準:XXX生效日期:2020年8月28日管理評審控制程序頁碼第1頁共4頁管理評審控制程序1目的評審管理體系持續(xù)的適宜性、充分性
2024-11-02 21:20
【總結(jié)】1目的對公司管理體系進行評審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于總經(jīng)理組織的對本公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行的評審。3職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進的建議。3.3質(zhì)保部負責管理評審計劃的編制和
2025-07-13 18:52