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xx集團的財物資料(doc20)-物料管理(編輯修改稿)

2024-09-22 21:11 本頁面
 

【文章內容簡介】 收入表現: . 來自網關(記錄交易量的系統)及本集團用作記錄用戶數據庫的服務器的營運原 數據。網關會記錄移動電話營運商所處理的每項單一交易,而數據庫則記錄本 集團的用戶數目; . 若干服務的固定月費; . 預期可收費的交易量;及 . 最近三個月的預期逾期付款比 率。 根據上述因素,倘并無接獲網絡營運商的結單作為計算收入的憑據,則管理層將會估計 申報期間的服務收入。管理層會就本集團經營所在的各個省市采用收入估計程序。 倘其后根據月結單向移動電話營運商收取的實際收入超過或低于估計的數額,則會 對接獲月結單當期的收入作出調整。截至目前為止,本集團估計收入與實際收入從未出 現重大分歧。移動電話營運商一般會于獲提供服務后 30 至 90 天內向本集團支付所分占的 實際費用(已計算所有調整)。 111 財務資料 網絡廣告。本集團于廣告在廣告字段展示期間按比例確認網絡廣告收入。 網 絡廣告銷售額應付的營業(yè)稅及相關稅項自本集團的收入扣除。有關營業(yè)稅及相關 稅項的詳情,請參閱上文「 — 本集團綜合損益帳分析 — 稅項 — 營業(yè)稅及相關稅項」。 研究及開發(fā)開支 本集團一般會于研究及開發(fā)支出產生時將該等支出確認為開支。開發(fā)項目的成本僅 于管理層認為該開發(fā)項目在商業(yè)及技術上均屬可行并能可靠衡量有關成本時,確認為無 形資產。于本售股章程附錄一會計師報告所載的財務報表呈列的期間,本集團并無將任 何研究及開發(fā)開支撥充資本。于二零零三年、二零零二年及二零零一年,本集團的研究 及開發(fā)開支分別為人民幣 2,600 萬元、人民幣 780萬元及人民幣 560萬元,而截至二零零三 年及二零零四年三月三十一日止三個月則分別為人民幣 380萬元及人民幣 1,260萬元。截至 二零零三年十二月三十一日止三年度的研究及開發(fā)開支增加,乃由于研究及開發(fā)人員增 加及相關設備折舊等直接營運成本上升所致。 有關授出購股權的雇員福利成本 于二零零一年七月,本公司采納公開售股前購股權計劃,以獎勵雇員。根據該計劃, 董事會可授出可按董事會于授出購股權當日厘定的行使價認購本公司普通股的購股權。 于二零零四年三月三十一日及本售股章程日期,分別有 72,491,650 份及 72,386,370份根據該 計劃授出的購股權尚未行使。根據現行國際財務準則,本公司毋須在本售股章程附錄一 的會計師報告所載的財務報表內確認有關授出該等購股權的雇員福利成本。然而,本公 司將根據國際財務準則第 2號「以股支薪」之規(guī)定,于二零零五年一月一日開始財政年度之 財務報表中計入該等雇員福利成本。有關公開售股前購股權計劃的詳情,請參閱本售股 章程附錄七「公開售股前購股權計劃」。 112 財務資料 綜合損益帳 下表載列本集團截至二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度 及截至 二零零三年及二零零四年三月三十一日止三個月的經審核綜合損益帳概要: 截至十二月三十一日止年度截至三月三十一日止三個月 二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年 (人民幣千元,百分比除外) 收入: 互聯網增值服務 . . . . . . . . 944 40,819 229,690 33,012 104,586 移動及電信增值服務 . . . 37,960 198,818 467,369 84,297 142,817 網絡廣告 . . . . . . . . . . . . . . 7,735 19,188 32,841 6,818 8,215 其它 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,437 4,282 5,057 866 1,935 總收入 . . . . . . . . . . . . . . 49,076 263,107 734,957 124,993 257,553 收入成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18,044) (71,674) (229,548) (36,339) (87,368) 毛利 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,032 191,433 505,409 88,654 170,185 其它經營(開支)/收入凈額 . . (82) (242) (1,226) 36 18 銷售及市場推廣開支 . . . . . . . . . (4,312) (19,437) (55,967) (12,313) (23,044) 一般及行政開支 . . . . . . . . . . . . . (16,297) (28,860) (112,011) (16,652) (34,074) 經營盈利 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,341 142,894 336,205 59,725 113,085 融資(開支)/收入凈額 . . . . . . (125) 871 2,004 (257) 931 除稅前盈利 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,216 143,765 338,209 59,468 114,016 稅項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - (3,058) (16,013) (2,123) (6,712) 年內/期內盈利 . . . . . . . . . . . . . 10,216 140,707 322,196 57,345 107,304 盈利百分比: 毛利占收入的百分比 . . . . . . . . . % % % % % 經營盈利占收入的百分比 . . . . 年內/期內盈利占收入的百分比 截至二零零三年十二月三十一日止年度與截至二零零二年十二月三十一日止年度比較 收入。收入由二零零二年的人民幣 億元增加人民幣 億元至二零零三年的人 民幣 億元,增幅 %。下表列出本集團截至二零零二年及二零零三年十二月三十一 日止年度以業(yè)務種類劃分的收入: 截至十二月三十一日止年度 二零零二年二零零三年 占總收入占總收入 金額百分比金額百分比 (人民幣千元) 互聯網增值 服務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,819 % 229,690 % 移動及電信增值服務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,818 467,369 網絡廣告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,188 32,841 其它 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,282 5,057 總收入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,107 % 734,957 % 113 財務資料 來自 互聯網增值服務的收入由二零零二年的人民幣 4,080 萬元增加人民幣 億元至 二零零三年的人民幣 億元,增幅 %。收入大幅增加是由于本集團收費互聯網增 值服務注冊用戶由二零零二年十二月三十一日的 150 萬名增至二零零三年十二月三十一日 的 690 萬名所致。本集團的 會員及 行等特級實時通信服務的注冊用戶因進行多項宣 傳活動而于二零零三年大幅增加。隨著本集團用戶群擴闊,本集團亦可增加來自不同網 絡小區(qū)服務及互動娛樂的收入。 交友于二零零二年十二月開始收費。 來自移動及電信增值服務的收入由 二零零二年的人民幣 億元增加人民幣 億 元至二零零三年的人民幣 億元,增幅 %。收入增加是由于本集團本身及通過移 動電話營運商提供的收費移動及電信增值服務之注冊用戶由二零零二年十二月三十一日 的 560 萬名增至二零零三年十二月三十一日的 1,310萬名所致。移動 用戶數目激增,加 上 161 移動聊天的增長及本集團音樂與圖片/圖像下載服務擴展,均促使移動及電信增值 服務的收入增加。 來自網絡廣告的收入由二零零二年的人民幣 1,920 萬元增加人民幣 1,360 萬元至二零零 三年的人民幣 3,280 萬元,增幅 %。收入增加是由于本集團實時通信服務及 戶網站吸引更多用戶而使客戶基礎增加及本集團調高收費所致。然而,由于爆發(fā)沙士影 響整體廣告消費氣氛,故此本集團于二零零三年年中來自網絡廣告的收入較二零零三年 年初及年底為少。 來自其它服務的收入由二零零二年的人民幣 430 萬元增加人民幣 80 萬元至二零零三年 的人民幣 510 萬元,增幅 %。收入增加的原因在于本集團于二零零三年九月在市場推 出 RTX,而因本集團更審慎挑選授出商標特許權的第三方而使本集團的商標特許權收入 減少則抵銷部 份增幅。 收入成本。收入成本由二零零二年的人民幣 7,170 萬元增加人民幣 億元至二零零 三年的人民幣 億元,增幅 %。收入成本增長主要是由于電信營運商收入分享和 不均衡費收入、寬帶及服務器托管費及本集團服務與產品直接相關的員工成本增加所致。 該等成本將會隨著本集團業(yè)務發(fā)展而繼續(xù)增加。收入成本占收入的百分比由二零零二年 的 %增至二零零三年的 %。 114 財務資料 下表列出本集團截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度以業(yè)務種類劃 分的收入成本: 截至十二月三 十一日止年度 二零零二年二零零三年 占分類收入占分類收入 金額百分比金額百分比 (人民幣千元) 互聯網增值服務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,848 % 75,489 % 移動及電信增值服務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,856 141,916 網絡廣告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,970 10,499 其它 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1,644 總收入成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,674 229,548 本集團互聯網增值服務的收入成本由二零零二年的人民幣 1,480 萬元增加人民幣 6,070 萬元至二零零三年的人民幣 7,550 萬元,增幅 %。移動電話營運商就其應占收入保留 的部份費用隨著透過該渠道收取的費用增加而上升。此外,由于透過移動電話營運商提 供的互聯網增值服務用量增加,以致通信量不均衡情況增加,加上若干移動電話營運商 收取的不均衡費亦相應上調,故此給予移動電話營運商的不均衡費有所上升。鑒于本集 團互聯網增值服務的用戶群及數目增加,本集團亦須增聘雇員,負責經營該等服務 。此 外,本集團開始向第三方取得一個 MMOG的特許權,并增購本集團 容。收入成本占此類收入的百分比由二零零二年的 %減至二零零三年的 %,主要 是由于二零零三年的收入增加所致。 本集團移動及電信增值服務的收入成本由二零零二年的人民幣 4,990 萬元增加人民幣 9,200萬元至二零零三年的人民幣 ,增幅 %。移動電話營運商就其應占收入 保留的部份費用及不均衡費大致隨著本集團透過該等營運商提供服務的收入增長而上升。 收入成本占此類收入的百分比由二零零二年的 %增至二零零三年的 %,主要是由 于二零零三年為推出多項新服務及進一步改良現有服務而增聘開發(fā)及技術人員所致。 網絡廣告的收入成本由二零零二年的人民幣 700 萬元增加人民幣 350 萬元至二零零三 年的人民幣 1,050 萬元,增幅 %,主要是由于為在競爭加劇的情況下爭取廣告合約而提 高付予廣告代理的銷售傭金及銷售額上升所致。此外,由于本集團增聘開發(fā)及技術人員 以支持本集團的網絡廣告業(yè)務,故此本集團網絡廣告的員工成本亦相應增加。收入成本 占此類收入的百分比由二零零二年的 %減至二零零三年的 %,主要是由于二零零 三年的收入相對增幅較高所致。 本集團其它業(yè)務于二零零三年的收入成本主要包括有關于二零零三年九月推出發(fā)售 RTX 及有關銷售與支持人員的相關成本。 115 財務資料 其它經營開支。其它經營開支由二零零二年的人民幣 20 萬元增加人民幣 100 萬元至二 零零三年的人民幣 120萬元,增幅 500%。于二零零三年,本集團確認有關出售若干固定資 產虧損人民幣 100 萬元。 銷售
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