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正文內(nèi)容

20xx年年財務管理意見(編輯修改稿)

2025-03-14 22:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】  (4)內(nèi)部控制重大缺陷及其影響和改進建議。管理建議書應當指明注冊會計師在審計過程中注意到的內(nèi)部控制設計及運行方面的重大缺陷,包括前期建議改進但本期仍然存在的重大缺陷。
  (5)使用范圍及使用責任。管理建議書應當指明其僅供被審計單位管理當局內(nèi)部參考,因使用不當造成的后果,與注冊會計師及其所在會計師事務所無關(guān)。
  (6)簽章。管理建議書應當由注冊會計師簽章,并加蓋會計師事務所公章。
  所起作用
  其作用
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