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s集團內(nèi)部審計報告編審辦法(完整版)

2025-07-25 14:27上一頁面

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【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 4 頁 第十一條 內(nèi)部 審計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計組集體討論并由審計組組長定稿,按照規(guī)定及時征求被審計單位意見。 第四條 內(nèi)部 審計報告包括下列基本要素: (一)標(biāo)題; (二)主送 單位 或領(lǐng)導(dǎo) ; (三) 內(nèi)部 審計報告的內(nèi)容; (四)審計組組長簽名; (五)審計組向 集團內(nèi)部 審計 部門 提出審計報告的日期。 第五條 內(nèi)部 審計報告的標(biāo)題應(yīng)當(dāng)包括被審計單位名稱、審計事項的主要內(nèi)容和時間。 第十二條 被審計單位應(yīng)當(dāng)自收到審計報告之日起 三 日內(nèi)提出書面意見;被審計單位自收到審計報告之日起 三 日內(nèi)沒有提出書面意見的, 視同無異議,并由 內(nèi)部 審計人員予以注明。一般審計事項的審計報告,審計意見書代擬稿,可以 集團 主管領(lǐng)導(dǎo) 直接 審定;重大審計事項的審計報告,審計意見書代擬稿,應(yīng)當(dāng)由 集團董事會 審定
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