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s集團內(nèi)部審計報告編審辦法(留存版)

2025-08-09 14:27上一頁面

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【正文】 審計單位意見。 第十八條 本 辦法由集團董事會批準, 自發(fā)布之日起施行。 第八條 內(nèi)部 審計報告應當內(nèi)容完整,結構合理,觀點明確,條理清楚,用詞恰當,格式規(guī)范。 第九條 審計組應當根據(jù)審計工 作底稿以及相關資料,在綜合分析、歸類、整理、核對的基礎上,編制 內(nèi)部 審計報告征求意見稿。 。 內(nèi)部 審計人員和審計組組長均不得將審計過程中查出的被審計單位違反國家規(guī)定 和集團規(guī)章制度 的的行為隱瞞不報。 審計法律部管理變革參閱文件之五 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 4 頁 第六條 內(nèi)部 審計報告的主送單位是派出審計組的 集團內(nèi)部 審計 部門,主送領導是集團內(nèi)部審計部門的直接主管領導 。 第十六條
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