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正文內(nèi)容

s集團內(nèi)部審計報告編審辦法-wenkub

2023-06-02 14:27:41 本頁面
 

【正文】 (五)審計組向 集團內(nèi)部 審計 部門 提出審計報告的日期。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 4 頁 x 集團內(nèi)部 審計報告編審 辦法 第一條 為了規(guī)范 集團內(nèi)部 審計報告編審行為,保證 內(nèi)部 審計工作質(zhì)量,根據(jù)《 北京 x集團有限公司關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定 》,制定本 辦法 。 第五條 內(nèi)部 審計報告的標題應當包括被審計單位名稱、審計事項的主要內(nèi)容和時間。 第九條 審計組應當根據(jù)審計工 作底稿以及相關(guān)資料,在綜合分析、歸類、整理、核對的基礎(chǔ)上,編制 內(nèi)部 審計報告征求意見稿。 第十二條 被審計單位應當自收到審計報告之日起 三 日內(nèi)提出書面意見;被審計單位自收到審計報告之日起 三 日內(nèi)沒有提出書面
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