【總結(jié)】―1―大唐集團制〔2020〕58號關(guān)于印發(fā)《中國大唐集團公司企業(yè)例行審計辦法(試行)》的通知集團公司各分支機構(gòu)、子公司,各直屬企業(yè):為做好集團公司企業(yè)例行審計工作,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(中華人民共和國審計署〔2020〕第4號令)、《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》
2024-11-08 04:07
【總結(jié)】19/24橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀(jì)律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 22:16
【總結(jié)】集團內(nèi)部審計工作總結(jié) 在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo),認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點”的審計工作方針,按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團...
2024-11-26 01:00
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計管理辦法[大全] 公司規(guī)章制度 內(nèi)部審計管理辦法 公司規(guī)章制度 (二)參與優(yōu)化公司各項業(yè)務(wù)流程,并對流程各環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)督。 (三)經(jīng)理級以上(含經(jīng)理級)及重要崗位的人員任...
2024-10-08 22:03
【總結(jié)】內(nèi)部投融資管理辦法第一章 總則第一條為有效實行集團化管理,規(guī)范集團公司和所屬子公司(含直接控股與間接控股,下稱各子公司)的投融資行為,整合企業(yè)金融資產(chǎn),加強融資管理和財務(wù)監(jiān)控,降低融資成本,有效防范財務(wù)風(fēng)險,維護集團整體利益,根據(jù)國家法律、法規(guī),結(jié)合集團實際情況,制定本辦法。第二條集團公司成立投資公司(資金結(jié)算中心)實行融資、投資一體化管理。第三條融資包括權(quán)益性
2025-04-13 03:27
【總結(jié)】內(nèi)部投融資管理辦法第一章總則第一條為有效實行集團化管理,規(guī)范集團公司和所屬子公司(含直接控股與間接控股,下稱各子公司)的投融資行為,整合企業(yè)金融資產(chǎn),加強融資管理和財務(wù)監(jiān)控,降低融資成本,有效防范財務(wù)風(fēng)險,維護集團整體利益,根據(jù)國家法律、法規(guī),結(jié)合集團實際情況,制定本辦法。第二條集團公司成立投資公
2024-10-06 07:10
【總結(jié)】集團內(nèi)部往來管理暫行辦法第五章集團公司內(nèi)部交易事項的處理第一節(jié)集團公司內(nèi)部交易事項概述一、集團公司內(nèi)部交易事項的含義集團公司內(nèi)部交易事項是指集團公司內(nèi)部母公司與其所屬的子公司之間以及各子公司之間發(fā)生的除股權(quán)投資以外的各種往來業(yè)務(wù)及交易事項。二、集團公司內(nèi)部交易事項的類型(一
2024-10-06 03:27
【總結(jié)】集團內(nèi)部人事調(diào)動管理辦法 為進一步規(guī)范集團內(nèi)部人事調(diào)動工作,保證集團內(nèi)部各部門、子公司的員工調(diào)動工作能夠有序、及時的完成,適應(yīng)集團各部門、子公司的發(fā)展需要,特制定本規(guī)定。一、調(diào)動類別1.調(diào)動:指因工作需要,集團公司職能部門與子公司,或子公司與子公司之間的跨公司(獨立法人公司)人員調(diào)動,調(diào)動人的工資、檔案、社保、公積金等轉(zhuǎn)入新公司,勞動合同重新簽訂。2.借調(diào):由于某項工
2025-04-09 11:02
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法 內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質(zhì)量,促進公司發(fā)展,根據(jù)《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審...
2024-11-14 18:08
【總結(jié)】XX集團內(nèi)部競聘管理辦法一、目的為了體現(xiàn)集團“能者上,平者讓,庸者下”的用人原則,讓集團員工在公正、公平、公開的機制中得到提拔,把年輕、有能力、想干事的同事選拔到合適的崗位上,人盡其才,對有潛力的員工進行定向培養(yǎng),建立公司人才梯隊,特制定本辦法。二、適用范圍:適用于集團經(jīng)理級(不含)以下所有正式員工。三
2025-01-21 09:09
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部控制審計管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計監(jiān)督工作,保證審計質(zhì)量,制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是指集團公司及控股子公司為保護財產(chǎn)安全和完整,確保會計數(shù)據(jù)真實可靠,提高工作效率和質(zhì)量,保證經(jīng)營方針和目標(biāo)的實現(xiàn),而對經(jīng)濟活
2025-08-24 15:25
【總結(jié)】第一篇:××集團公司內(nèi)部審計制度 中國會計人首選網(wǎng)站——天財會計網(wǎng)(://) ××集團公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了加強和完善集團公司內(nèi)部控制制度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,使審計工...
2024-10-15 14:31
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 集團公司內(nèi)部審計制度 集團公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了加強公司經(jīng)營管理,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,使審計工作制度化,規(guī)范化,根據(jù)國...
2025-04-05 21:59
【總結(jié)】目錄內(nèi)部會計控制制度(一)貨幣資金內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的管理制度
2025-04-18 05:05
【總結(jié)】某鋼鐵集團審計制度匯編目錄某公司內(nèi)部審計管理辦法...............................................................2審計工作程序.................................................................................
2025-09-03 08:33