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s集團內(nèi)部審計方案編審辦法-全文預(yù)覽

2025-06-30 14:27 上一頁面

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【正文】 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 4 頁 必要時可以調(diào)整審計實施方案。審計結(jié)束時,審計組應(yīng)當(dāng)及時補辦審批手續(xù)。 第二十二條 本 辦法 自發(fā)布之日起施行。 第二十條 審計方案的編制和執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)作為檢查、考核審計質(zhì)量的重要內(nèi)容。 第十七條 審計組調(diào)整審計實施方案時,應(yīng)當(dāng)向?qū)徲嫿M所在部門負責(zé)人說明調(diào)整理由,提出調(diào)整建議,一般事項報經(jīng)審計組所在部門負責(zé)人批準(zhǔn)后實施,重要事項報經(jīng) 集團 審計 部 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 第十三條 審計組編制審計實施方案時,應(yīng)當(dāng)運用重要性和謹慎性原則,在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上,圍繞審計目標(biāo)確定審計的范圍、內(nèi)容、步驟和方法。 第九條 審計實施方案由審計組編制,經(jīng)審計組 長 審核,報 集團 審計 部 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由審計組負責(zé)實施。 第五條 集團內(nèi)部 審計 部門 應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度審計項目計劃的安排,編制審計工作方案,對審計的組織方式、分工、協(xié)作、匯總、處理等事項作出規(guī)定,提出要求。 第三條 集團內(nèi)部審計部門 在實施審計前,應(yīng)當(dāng)制定審計方案
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