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s集團(tuán)內(nèi)部審計報告編審辦法(專業(yè)版)

2025-08-04 14:27上一頁面

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【正文】 審計組應(yīng)當(dāng)將審計報告、被審計單位對審計報告的書面意見及審計組的書面說明或者修改意見,一并報送 集團(tuán)內(nèi)部 審計 部門 。 第二條 本 辦法 所稱 內(nèi)部 審計報告,是指審計組對審計事項實施審計后,就審計實施情況和審計結(jié)果向 集團(tuán)內(nèi)部 審計 部門 提出的書面報告。如有必要,應(yīng)當(dāng)修改審計報告。一般審計事項的審計報告,審計意見書代擬稿,可以 集團(tuán) 主管領(lǐng)導(dǎo) 直接 審定;重大審計事項的審計報告,審計意見書代擬稿,應(yīng)當(dāng)由 集團(tuán)董事會 審定。 第五條 內(nèi)部 審計報告的標(biāo)題應(yīng)當(dāng)包括被審計單位名稱、審計事項的主要內(nèi)容和時間。 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 4 頁 第十一條 內(nèi)部 審計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計組集體討論并由審計組組長定稿,按照規(guī)定及時征求被
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