【摘要】萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風險,提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控制制度等有關規(guī)則,制定本制度。
2025-04-18 05:43
【摘要】內(nèi)控審計業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制及測試工作底稿銷售收款循環(huán) 舉例:S公司現(xiàn)行的銷售政策和程序業(yè)經(jīng)董事會批準,如果需對該項政策和程序作出任何修改,均應經(jīng)董事會批準后方能執(zhí)行。本年度該項政策和程序沒有發(fā)生變化。S公司的產(chǎn)品主要為電子感應器、光感器、集成電路塊,通用性較強。所有產(chǎn)品按訂單生產(chǎn),其中約計95%的產(chǎn)品系銷售給國外中間商,全部采用海運
2025-06-26 08:38
【摘要】內(nèi)蒙古銀監(jiān)局國有處云坤宇2023年9月12日呼和浩特市合規(guī)文化與內(nèi)部控制12大綱銀監(jiān)會監(jiān)管文化與銀行合規(guī)文化商業(yè)銀行內(nèi)部控制概述商業(yè)銀行內(nèi)部控制的難點建立內(nèi)部控制體系及評價的作用與意義3本次研討的相關文件銀監(jiān)會7個文件《
2025-01-21 23:42
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制評價指引第一章總則第二章內(nèi)部控制評價的內(nèi)容第三章內(nèi)部控制評價的程序第四章內(nèi)部控制缺陷的認定第五章內(nèi)部控制評價報告第一章總則第一條為了促進企業(yè)全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況,規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告,揭示和防范風險,根據(jù)有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基
2025-01-20 21:57
【摘要】內(nèi)容提要公司治理結構是現(xiàn)代企業(yè)制度中最重要的組織框架,其內(nèi)容主要包括外部公司治理機制及內(nèi)部公司治理機制兩個層次。我國公司治理存在諸如國有股一股獨大所引起的股東大會、董事會、監(jiān)事會形同虛設和“內(nèi)部人控制”等問題,筆者認為,我國內(nèi)部控制治理中的內(nèi)部控制不完善是其關鍵所在。內(nèi)部控制從最初的內(nèi)部牽制到現(xiàn)在被人們普遍接受的內(nèi)部控制整體框架,已經(jīng)經(jīng)歷了很長的歷史階段,其研究內(nèi)容包括會計
2025-06-24 14:02
【摘要】第十五章資本結構:基本概念一點心得與思考的重點?適度負債可以增加公司價值!?所謂公司理財就是要確定(1)負債的比例,(2)通過何種渠道與工具進行債務融資。?思考的重點:通過何種機制或者傳遞什么信號讓債權人放心(晚上能睡著覺)地把錢送在您的手上?具體一點:一個企業(yè)家才能的人如何讓資本家(銀行)放心
2025-01-18 23:50
【摘要】四川XX股份有限公司內(nèi)部控制與監(jiān)督管理暫行辦法第一章總則第一條為了促進集團各公司依法合規(guī)經(jīng)營,規(guī)范運作與管理,確保公司健康、有效、可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》等相關法律法規(guī)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度以及公司內(nèi)控管理要求,制定本暫行辦法。第二條內(nèi)部控制與監(jiān)督管理暫行辦法(以下簡稱內(nèi)控監(jiān)管),是指依照有關法規(guī)和集團公司的相關管理制度,通過一定
2025-06-28 19:24
【摘要】內(nèi)部控制與風險管理講座1?第一講內(nèi)部控制與風險管理案例分析2?一、安然公司的警示3安然公司:背景情況?全球最大的能源交易商;?經(jīng)營業(yè)務覆蓋40多個國家和地區(qū);?雇員2萬余人;?年營業(yè)收入突破1000億美元;利潤10億美元;股價最達90美元;?《財富》雜
2025-02-27 16:35
【摘要】國聯(lián)資培培訓課件公司治理與風險控制:理論與案例分析童道馳國聯(lián)資培培訓課件主要內(nèi)容?公司治理的基本理論與模式?公司治理與風險控制:合規(guī)性風險及案例?公司治理與風險控制:內(nèi)控風險及案例?公司治理與風險控制:訴訟風險及案例?獨立董事制度與風險控制?股權激勵與道德風險的防范
2025-02-26 15:37
【摘要】行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范一、單項選擇題(每小題備選答案中,只有一個符合題意的正確答案,請選擇正確選項。)()。A.《中華人民共和國預算法》B.《中華人民共和國公司法》C.《中華人民共和國證券法》D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2025-04-18 02:08
【摘要】第6章企業(yè)內(nèi)部控制——資金活動6.3資金活動授權批準6.3.1籌資授權批準制度籌資授權批準制度規(guī)定了籌資過程中的授權審批權限,降低了企業(yè)籌資過程中的風險。下面是某企業(yè)的籌資授權批準制度,供讀者參考?;I資授權批準制度第1章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)在經(jīng)營中的籌資行為,降低籌資風險,特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)核定的與籌資行為相關
2025-06-22 14:30
【摘要】【案例1】杰克公司貨幣資金內(nèi)部控制案例杰克公司的前身是一家國有企業(yè),始建于1978年。1998年轉制為杰克公司,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展積累了相當豐富的工藝技術和一定的管理經(jīng)驗,有許多公司管理制度。公司經(jīng)過多年的不間斷改造、完善,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品市場競爭能力,并引進了先進的生產(chǎn)設備。公司具有較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力,主要生產(chǎn)5大系列28個品種120多種規(guī)格的低壓和高壓、低速和高速、異步和同步電
2025-06-22 18:41
【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管
2025-04-12 12:04
【摘要】公司內(nèi)部控制的自我評價報告臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司為了規(guī)范管理,控制經(jīng)營風險,本公司按照《公司法》、《證券法》、財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求,根據(jù)自身特點和管理需要,不斷完善公司內(nèi)部控制制度及運行體系,提高公司治理水平和風險防范能力。董事會就2011年公司內(nèi)部控制的實施
2025-06-24 16:51
【摘要】電算化會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制與審計一、電算化會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制二、一般控制三、應用控制四、內(nèi)部控制的評價五、電算化審計一、電算化會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制所謂內(nèi)部控制,是指由企業(yè)董事會、管理層和全體員工共同實施的對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和財務報告產(chǎn)生過程的控制,是為保證企業(yè)戰(zhàn)略的貫徹、經(jīng)營的效率效果的完成、
2025-01-15 23:42