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x石化服務(wù)股份有限公司-內(nèi)部審計管理規(guī)定(存儲版)

2025-07-15 11:09上一頁面

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【正文】 送公司審計部門,審計報告由主管部門審定,對審計事項作出評價,出具審計意見書和審計決 定。 第十九條 對相關(guān)的審計報告、審計意見書、審計決定要及時報公司主管領(lǐng)導,對審計工作中的重大事項,應向公司主 管領(lǐng)導和總公司審計部及時報告。 第三章 審計權(quán)限 第十一條 根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,要求被審計單位按時報送有關(guān)計劃、預算、決算、會計報表和有關(guān)文件資料等。 第五條 內(nèi)部審計人員應當依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 4 頁 x 油田服務(wù)股份有限公司內(nèi)部審計管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為進一步加強公司內(nèi)部審計工作,強化企業(yè)管理,加強內(nèi)部監(jiān)督 ,促進廉政建設(shè),根據(jù)中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內(nèi)部審計制度實施規(guī)定》 ,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。對一般的控股子公司可以根據(jù)需要實行每年或每兩年一次的例行審計。
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