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某大型集團(tuán)管理手冊(cè)(存儲(chǔ)版)

2025-05-18 05:36上一頁面

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【正文】 商品編碼流程 新增客戶編碼流程 價(jià)保、返點(diǎn)操作流程 收到廠家直接發(fā)給客戶的折扣證書的操作流程 境外貿(mào)易合同簽定流程 境外貿(mào)易發(fā)貨流程 境外貿(mào)易收款流程 使用單據(jù)的暫行規(guī)定:1) 出、入倉申請(qǐng)單單據(jù)打印一式二聯(lián),商務(wù)部留存第一聯(lián),第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)使用2) 出、入倉單單據(jù)打印一式四聯(lián),儲(chǔ)運(yùn)留存第二聯(lián),其余交財(cái)務(wù)使用2) 收、付款通知單單據(jù)打印一式四聯(lián),商務(wù)部留存第一聯(lián),其余交財(cái)務(wù)使用入貨業(yè)務(wù): 佳杰分貨入庫: 1)佳杰一次分貨入庫(屬廠家到貨的分貨)開始入倉單+結(jié)算發(fā)票或分貨表 流程說明:OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨制定出貨表分公司倉儲(chǔ)打印入倉申請(qǐng)單 (1) (1) OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨 結(jié)束 信息制定出貨表,出貨表交集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn), (2)平臺(tái)儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)分貨表在佳杰IT系統(tǒng)上辦 理入倉申請(qǐng),待收到貨物后在系統(tǒng)集團(tuán)佳杰儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)出貨表辦理入/出倉單 (2) 上確認(rèn)入倉,并辦理出倉手續(xù),填寫 出貨表,同時(shí)分貨給分公司 (3)分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)分貨表在IT系統(tǒng)上 辦理入倉申請(qǐng)單(2聯(lián))分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)出貨表辦理入倉申請(qǐng)單(2聯(lián)) (3) (4)OC根據(jù)分貨表與入倉申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì) ,無誤后,在IT系統(tǒng)上確認(rèn)并留 存第1聯(lián) (5)儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC確認(rèn)后的入倉申請(qǐng)單(1 OC根據(jù)分貨表與入倉申請(qǐng)單進(jìn)行 審核/IT確認(rèn) 聯(lián)),收到貨后辦理入倉手續(xù)并打印 入倉單(4聯(lián)),第4聯(lián)附出貨表, (4) N 交財(cái)務(wù)(出貨表由倉儲(chǔ)復(fù)印)留存第2聯(lián) (6)財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉儲(chǔ)提供的入倉單(3聯(lián)) 和出貨表入帳 Y分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后的入倉申請(qǐng)單以及實(shí)物到達(dá)后,打印入倉單 (5) 財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉單和分貨表入帳 (6)結(jié)束 佳杰二次分貨入庫開始事業(yè)部根據(jù)佳杰庫存信息通知通知佳杰儲(chǔ)運(yùn) 流程說明: (1) (1)事業(yè)部根據(jù)佳杰庫存信息通知通知佳杰儲(chǔ)運(yùn) (2)佳杰儲(chǔ)運(yùn)制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財(cái)務(wù),OP、 分公司儲(chǔ)運(yùn)、高新(境外貨) (3)分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)的發(fā)貨通知單打印入佳杰儲(chǔ)運(yùn)制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財(cái)務(wù),OP、分公司儲(chǔ)運(yùn)、高新(境外) 倉(2聯(lián)) (4)OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉申請(qǐng)單進(jìn)行審核/IT確認(rèn) (5)分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后的入倉申請(qǐng)單以及實(shí) (2) 物到達(dá)后,打印入倉單(4聯(lián))第4聯(lián)交財(cái) 務(wù)人員,留存第2聯(lián) (6)財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉單(3聯(lián))和分貨表入帳 分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)的發(fā)貨通知單打印入倉申請(qǐng)單(2聯(lián)) (3)OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉申請(qǐng)單進(jìn)行 審核/IT確認(rèn) (4)分公司儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后的入倉申請(qǐng)單以及實(shí)物到達(dá)后,打印入倉單(5)財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉單、分貨表入帳(6)結(jié)束開始 流程說明: (1)商務(wù)人員打印入倉申請(qǐng)單(2聯(lián))和已審批的炒貨單交OC審核 (2)OC審核根據(jù)已審批的炒貨單與核對(duì),單據(jù)商務(wù)人員打印入倉申請(qǐng)單(2聯(lián))+已審批的炒貨單 審批手續(xù)完整后,在IT系統(tǒng)確認(rèn)并簽名并 (1) 第1聯(lián)留存,第2聯(lián)返還儲(chǔ)運(yùn)人員 (3)儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)OC審核后入倉申請(qǐng)單和貨物 辦理入倉手續(xù),同時(shí)打印入倉單(4聯(lián)), 儲(chǔ)運(yùn)人員將第4聯(lián)附審批的炒貨單OC根據(jù)已審批的炒貨單與入倉申請(qǐng)單審核/IT確認(rèn) 交財(cái)務(wù)人員,留存第2聯(lián) (4)財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉單(3聯(lián))入帳/查收發(fā)票 (2) N 補(bǔ)充說明注意事項(xiàng): 嚴(yán)禁假貨,水貨,違者自負(fù) 必須是已審批的固定的或指定的供應(yīng)商 炒貨不得低于成本銷售,并不允許有折讓倉儲(chǔ)人員根據(jù)OC確認(rèn)的入倉申請(qǐng)單和已審批炒貨單(實(shí)物)辦理入倉,打印入倉單(4聯(lián)) Y 銷售必須有1%以上毛利,否則,必須主管(3) 副總裁審批 炒貨入倉商品編碼產(chǎn)品線和二級(jí)代碼均為 OTH 炒貨的在庫時(shí)間不得超過10天財(cái)務(wù)人員根據(jù)入倉單(3聯(lián))和已審批的炒貨單入帳 結(jié)束 。在合同所有其他產(chǎn)品全部出廠后再訂MOLP 產(chǎn)品。出貨額在300500萬(含500萬)或利潤為01%(含0%)或帳 期在40天以內(nèi)(含40天),由大客戶經(jīng)理和分公司總經(jīng)理審核。公式如下:返還金額 = (收回貨款/該筆呆帳總額)X因該筆呆帳而導(dǎo)致的 罰款總額X 80%按上例,如上述17萬呆帳分兩次收回: 直接責(zé)任人第一次收回金額第二次收回金額業(yè)務(wù)員A11業(yè)務(wù)員B23業(yè)務(wù)員C64總計(jì)98分次收款各責(zé)任人返還額為: 第一次返還金額 第二次返還金額 返款總額 業(yè)務(wù)員A當(dāng)月扣罰金額: 1/2*200*80%=80元 1/2*200*80%=80元 160元業(yè)務(wù)員B當(dāng)月扣罰金額 2/5*200*80%=64元 3/5*200*80%=96元 160元業(yè)務(wù)員C當(dāng)月扣罰金額: 6/10*300*80%=144元 4/10*300*80%=96元 240元部門經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額: 9/17*210*80%= 8/17*210*80%= 168元產(chǎn)品經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額: 9/17*70*80%= 8/17*70*80%= 56元分公司總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額 9/17*160*80%= 8/17*160*80%= 128元事業(yè)部總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額 9/17*80*80%= 8/17*80*80%= 64元:對(duì)于客戶經(jīng)過集團(tuán)信用部門特別批準(zhǔn)的特殊信用帳期,其應(yīng)收在批準(zhǔn)的信用期限內(nèi)收回貨款,對(duì)該筆應(yīng)收不計(jì)算呆帳扣罰,如該應(yīng)收超過批準(zhǔn)的信用期回款,則該應(yīng)收的扣罰從公司規(guī)定的呆帳日期起計(jì)算扣款。 : 應(yīng)收呆帳扣款的起點(diǎn)是根據(jù)應(yīng)收形成呆
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