【摘要】內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程?b.是否獲得控制生產(chǎn)和服務(wù)過程信息,包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導書等。c.使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要?d.是否對使用設(shè)備進行了有將近的維護保養(yǎng),使
2025-05-28 21:24
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:TZ/QR802-03審核員:NO:1受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容及方法
2025-07-13 20:56
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(采購部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評價的結(jié)果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【摘要】質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經(jīng)理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設(shè)備)?計算機、信息管理系統(tǒng)過程風險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應(yīng)遲緩。誰來做(能力/技能/培訓)?營銷員、財務(wù)人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產(chǎn)品標準、數(shù)
2025-07-01 00:30
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理過程特性:是否下述有關(guān)支持過程(風險評價)的問題是否已經(jīng)明確?是否是否已明確所有者/執(zhí)行者?√使用什么?(材料、設(shè)備)是否已經(jīng)定義過程?√有誰進行?(技能、培訓)過程是否已經(jīng)被文件化?√使用哪些主要標準?(
2025-07-29 18:07
【摘要】QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核單位:日期:年月日要素名稱檢查內(nèi)容和檢查方法審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論總要求1.詢問如何運用過程方法建立實施保持QHSE
2025-07-29 17:23
【摘要】內(nèi)部管理體系審核檢查表注:GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號:HH/QHSE-P-22-03序號:受審部門最高管理者,管理者代表
2025-06-30 18:34
【摘要】內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表1/23審核日期:審核部門:陪同者:審核員:審核組長:審核報告編號:ISO要求檢查內(nèi)容證據(jù)結(jié)論符合不符合缺失編號4.11、質(zhì)量管理體系是否按ISO9001:20xx標準制定?
2025-06-13 20:13
【摘要】QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表單位:編號:迎審單位參加人員日期審核組長審核員審核標準要素QMS:EMS:OHSMS:標準要素名稱審核內(nèi)容及方法審核記錄審核判定備注
2025-07-29 09:42
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、
2025-06-30 17:40
【摘要】測量管理體系內(nèi)部審核及檢查表受審核部門:編號:測量管理體系審核規(guī)則要素檢查方法檢查情況記錄備注(審核發(fā)現(xiàn))計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表(可
2025-07-04 22:45
【摘要】被審部門/責任人品質(zhì)部審核員文件名稱內(nèi)部審核檢查表審核日期章節(jié)號程序條款檢查內(nèi)容審核記錄符合/不符合文件控制①質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定制定,并得到批準?②質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定編號及版次識別,并統(tǒng)一管理?③外來文件是否納入管制?是否建立清單及確認最新版次?是否加以識別,并進行發(fā)放控
2025-08-01 09:58
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(人事行政部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(售后服務(wù)部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.是否對顧客的投訴進行了及時處理7.2(與顧客有關(guān)的過程)(1)查看顧客投訴、來人接待等記錄,2a.是否確定了服務(wù)的過程?b.是否對交付后的活動進行了明確的規(guī)定?交付時
2025-05-28 21:25
【摘要】....山東XXXX醫(yī)藥有限公司2015年度實施醫(yī)療器械質(zhì)量體系情況內(nèi)部審核檢查記錄序號條款?《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》內(nèi)容檢查方法(內(nèi)容)自查結(jié)果?結(jié)論?1?004?企業(yè)應(yīng)當誠實守信,依法經(jīng)營。禁止
2025-07-17 19:22