【總結】1目的通過審核本公司質量體系、產品、過程的符合性,確保體系、產品、過程持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質量管理體系的運行效果及提高和改進產品質量。2范圍適用于本公司質量體系審核、產品審核及過程審核。3職責3.1管理者代表負責公司體系和過程內部審核的總體組織和規(guī)劃,負責編制審核計劃、組織審核并形成審核報告。3.2品質部負責公司的產品審核工作并形成審核報告。3.
2025-07-07 12:53
【總結】相關條款:條款審核內容結果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權限、更改標識、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03
【總結】內部質量體系審核培訓內容v內審的概念v內審的總體策劃v內審的工作流程v內審員培訓v編制內審計劃v實施內審v制定和實施糾正措施內審的概念一、什么是內部質量體系審核也稱“第一方審核”,即由本企業(yè)的內部人員,進行審核審核種類外部審核內部審核第二方審核:由企業(yè)的客戶或其代
2025-01-22 03:09
【總結】內部審核控制程序制定:日期審
2025-07-07 14:21
【總結】2023.10.1LGElectronics/品質經營TeamAUDITGr2023年Qplus品質保證體系評價基準[海外生產法人用]“D”Type(部品)1/39LGElectronics1/13①法人長是否了解質量Issue及現(xiàn)況()法人長意見聽取?③品質目標是
2025-01-06 05:49
【總結】1)內部質量審核天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:1755696322)第一章審核總論第二章審核策劃和準備第三章審核的實施第四章審核報告第五章糾正措施第六章審核的跟蹤天馬行空官方博客:;QQ:131
2025-10-07 00:12
【總結】更多免費資料下載請進:好好學習社區(qū)文件編號:Q/ATOPU—801—20xx東莞市某消防器材公司內部審核程序第次修改第1頁共4頁1.目的定期審核公司各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求,確保質量體系持續(xù)有效地運行。
2025-07-13 17:08
【總結】----物業(yè)管理公司內部管理制度組織管理制度東莞市塘盛物業(yè)管理有限公司----二零零五年六月目錄第一章物業(yè)公司的組織架構WYZG—01—001物業(yè)公司的組織架構圖………
2025-07-13 16:30
【總結】物業(yè)管理公司內部管理制度組織管理制度 東莞市塘盛物業(yè)管理有限公司二零零五年六月目錄第一章物業(yè)公司的組織架構WYZG—01—001物業(yè)公司的組織架構圖……………………………………………………………2第一章物業(yè)公司總部管理人員職責WYZG—02—001總經理崗位職責………………………
2025-04-18 05:48
【總結】內部質量體系審核文件編號:NP403100生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù)10正文7附錄3編制:馬云生審核:孟莉批準:孟莉沈陽東大阿爾派軟件股
2025-05-27 22:57
【總結】文件名內部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計劃的制訂審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃(審核大綱)。年度審核計劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。組織審核計劃的內容可包括:審核目的、范圍、審核準則、審核組成員及分工、主要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。組織的年度審核計劃應以文件形
2025-07-07 14:42
【總結】----1、目的規(guī)定內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核的要求,審查公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的符合性和有效性,確保體系的持續(xù)改進。2、適用范圍適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系內部審核。3、定義TGR:ThingGoRight是指在一件事情(可以是一個項目
2025-06-14 10:33
【總結】企業(yè)管理資源網()大量管理資料下載XX公司標題內部質量/環(huán)境審核控制程序編碼版本2頁次1/3制訂部門生產管理部發(fā)布日期1.目的驗證質量/環(huán)境活動和有關結果是否符合計劃安排,及時發(fā)現(xiàn)問題
2025-07-13 19:42
【總結】ISO/TS16949:2023系列培訓教材之十二內部過程審核目錄?1.體系審核、過程審核和產品審核的關系?2.過程審核的規(guī)定?3.審核流程?4.審核準備?5.實施審核?6.評分與定級?7.末次會議?8.糾正措施及其有效性驗證?9.審核報告及存檔??.1.體系審核、過程審核和
2025-02-28 20:17
【總結】內部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內部稽核制度 21內部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管
2025-04-12 01:15