【總結】年度內(nèi)審計劃編號:LD/JL--01審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務全過程。審核依據(jù)a)ISO9001:2000;b)公司質量管理體系文件;c)公司適用的法律、法規(guī);d)合同。實施項目及要點時間(2003年)負責人協(xié)助人1、成立內(nèi)
2025-08-02 20:04
【總結】n更多企業(yè)學院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學院》46套講座+6020份資料?《國學智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+324份資料
2025-06-22 03:30
【總結】技術標準索引號:TSC1_1上市公司年度審計報告模板版本說明2010年3月8日專業(yè)技術部以“天健正信技字(2010)第00011號”《關于發(fā)布專業(yè)技術文件匯編2010的通知》發(fā)布。2010年10月12日專業(yè)技術部根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第4號》及其他反饋信息作出修訂,并以“天健正信技字(2010)第00031號”《關于根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第4號》修訂附注模板的通知》
2025-08-03 08:09
【總結】公司審計年度總結十篇 XX月至XX月,我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認識?,F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結: 1、...
2024-12-06 05:30
【總結】典當有限責任公司內(nèi)部審計制度(范本)第一條為了加強公司內(nèi)部審計工作管理,提高審計工作質量,實現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范化,根據(jù)法律、法規(guī)的有關規(guī)定,結合公司內(nèi)部審計工作實際情況,制定本管理制度。第二條公司審計成員由具備崗位能力的人員組成。審計人員負責監(jiān)督、核查公司財務制度的執(zhí)行情況和財務狀況和實施公司內(nèi)部審計工作,審計負責人向董事會負責并報告工作。第三
2025-08-16 23:28
【總結】1大自在房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部的審計監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)法紀,完善內(nèi)部自我約束機制,維護公司經(jīng)濟利益,促進公司廉政建設,保證公司經(jīng)濟健康飛躍發(fā)展,根據(jù)《國際內(nèi)部審計準則》、《中華人民共和國審計法》,《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結合公司實際情況,特制定本制度。
2025-10-13 08:04
【總結】黃山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD內(nèi)部審計制度證券代碼:002014證券簡稱:永新股份修訂時間:2008年6月16日8/9黃山永新股份有限公司內(nèi)部審計制度(2008年6月16日修訂)第一章總則第一條為了規(guī)范黃山永新股份有限公司(以下簡稱“公司”)
2025-04-18 06:10
【總結】1內(nèi)蒙古蒙西高新技術集團有限公司文件INNERMONGOLIAMENGXIHIGH-TECHGROUPCO.,LTD.蒙西集司發(fā)[20xx]96號簽發(fā)人:孫建國關于印發(fā)蒙西高新技術集團公司審計管理有關制度的通知集團各成員企業(yè)、工業(yè)園管理辦、公司各職能部門:現(xiàn)將蒙西高
2025-05-29 14:44
【總結】260CJ/MS-001-20XX廣州市CJ企業(yè)發(fā)展有限公司A/0審計監(jiān)察制度1.總則:目的:為了使公司規(guī)范運行、健康發(fā)展,核實公司各子公司、各專業(yè)市場生產(chǎn)經(jīng)營績效并促進其提高經(jīng)濟效益,造就
2025-09-03 08:02
【總結】第一篇:公司內(nèi)部審計制度 公司內(nèi)部審計制度 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本...
2025-10-04 12:59
【總結】深圳市科陸電子科技股份有限公司????????????????內(nèi)部審計制度???????????
2025-04-13 01:00
【總結】****房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部的審計監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)法紀,完善內(nèi)部自我約束機制,維護公司經(jīng)濟利益,促進公司廉政建設,保證公司經(jīng)濟健康飛躍發(fā)展,根據(jù)《國際內(nèi)部審計準則》、《中華人民共和國審計法》,《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結合公司實際情況,特制定本制度。第二條內(nèi)部審計是對公司及所屬各部門、各分公司(以下統(tǒng)稱所屬單
2025-04-18 07:21
【總結】第一篇:12典當公司內(nèi)部審計制度 北京市橋隆典當有限責任公司 北京市橋隆典當有限責任公司 內(nèi)部審計制度 第一條為了加強公司內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《典當管理辦法》等有關法律...
2025-10-06 13:58
【總結】第一篇:××集團公司內(nèi)部審計制度 中國會計人首選網(wǎng)站——天財會計網(wǎng)(://) ××集團公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了加強和完善集團公司內(nèi)部控制制度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,使審計工...
2025-10-06 14:31
【總結】某食品公司年度管理評審計劃一、評審目的:通過本次管理評審活動,通報和總結20xx年3月及20xx年9月實施的年度內(nèi)部質量審核的評審和總結情況,系統(tǒng)評估公司衛(wèi)生質量保證體系的適宜性、充分性和有效性,確定公司衛(wèi)生質量體系建設的下一步工作,充分發(fā)揮本公司質量體系持續(xù)改進的能力。二、評審時間:20xx年1
2025-07-13 19:26