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某有限公司發(fā)票管理辦法(已修改)

2025-06-18 19:23 本頁面
 

【正文】 ***有限公司 發(fā)票管理辦法 1 范圍 該辦法適用于 ***有限公司各部門。 2 目的 為了進一步規(guī)范我公司經(jīng)濟活動,加強財務(wù)監(jiān)督和管理,根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合我公司實際情況,特制定本辦法。 3 發(fā)票的領(lǐng)購、繳銷、保管 公司所用發(fā)票由財務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門購買,財務(wù)部按稅務(wù)部門要求對發(fā)票進行管理。 公司所用發(fā)票由財務(wù)部專門人員保管并建立完整的發(fā)票登記簿,詳細登記各種發(fā)票購買、領(lǐng)用和結(jié)存情況。 已繳銷或使用完畢的發(fā)票 ,按會計檔案管理規(guī)定進行保管。 若發(fā)票丟失,則由經(jīng)辦人承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟損失(不僅限于稅務(wù)罰款)。 4 發(fā)票的開具 公司需要開具發(fā)票(包含增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票),首先由公司業(yè)務(wù)人員填寫《銷售發(fā)票開具申請單》(見附件 3),經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員審批后,連同相應(yīng)的與合同原件相符的復(fù)印件、發(fā)貨單和購貨單位開票信息(必須加蓋企業(yè)公章或者財務(wù)專用章),提交財務(wù)部開票人員開具發(fā)票。 已開好的發(fā)票,經(jīng)業(yè)務(wù)人員復(fù)核無誤后,在發(fā)票登記簿上簽字領(lǐng)取發(fā)票相應(yīng)聯(lián)次;財務(wù)人 員依據(jù)記賬聯(lián)登記入賬。 發(fā)票填寫規(guī)定 :開發(fā)票時,應(yīng)按順序號全份復(fù)寫,并加蓋單位發(fā)票或財務(wù)專用章;各項目內(nèi)容應(yīng)填寫清晰、真實、完整,包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī) 格型號、數(shù)量、單位、金額;作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存,并注明 “ 作廢 ” 字樣(或依照稅務(wù)當(dāng)前規(guī)定進行處理)。 嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票;嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。 5 發(fā)票的取得 經(jīng)辦人員取得各類發(fā)票時,包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、特殊收據(jù),應(yīng)嚴(yán)格審核其真?zhèn)?、?nèi)容開具是否合規(guī)(詳見附件 2)。 經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后,業(yè)務(wù)人員取得發(fā)票時,應(yīng)向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票及稅務(wù)登記證復(fù)印件,以確定其是否具有發(fā)票開具的資格。若其經(jīng)營范圍中不包含此業(yè)務(wù),則其不具備開具發(fā)票的
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