【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號(hào):XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號(hào):序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)
2025-07-15 18:57
【摘要】審核檢查表受審核部門/產(chǎn)品:體系審核√過程審核保管編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)條款主要內(nèi)容檢查方法檢查記錄評(píng)分要素3:過程開發(fā)的策劃
2025-07-15 18:18
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表審核部門:標(biāo)準(zhǔn)條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評(píng)價(jià),主要產(chǎn)品或服務(wù),面對(duì)的客戶群體和組織的發(fā)展方向等。?評(píng)價(jià)體系文件實(shí)施的的效果??什么時(shí)候開始試運(yùn)行?任命的管理者代表是誰?有無任命證據(jù)和分配其職責(zé)??如何進(jìn)行控制?
2025-07-16 00:17
【摘要】現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(首頁)第頁共頁受審核部門生產(chǎn)供應(yīng)部(含車間)審核日期陪同人員辦公室主任審核條款、、、、、、、、、、、審核人員趙玉祥條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)
2025-07-15 23:50
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表(PMC)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評(píng)審的情況。2記錄控制4.2.4(
2025-06-22 21:26
【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識(shí)別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認(rèn)識(shí)并向組織傳達(dá)
2025-07-15 21:28
【摘要】審核檢查表編號(hào):體系審核--03(1)頁受審部門安全服務(wù)部序號(hào)審核條款審核內(nèi)容審核記錄123
2025-06-20 15:33
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程?b.是否獲得控制生產(chǎn)和服務(wù)過程信息,包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。c.使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要?d.是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有將近的維護(hù)保養(yǎng),使
2025-06-22 21:24
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)
2024-08-17 20:42
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表(咨詢項(xiàng)目)QEOA/TDI受審核項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項(xiàng)目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項(xiàng)目合同(含補(bǔ)充協(xié)議)、指定的項(xiàng)
【摘要】條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果結(jié)果說明服務(wù)和供給品的采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室是否有程序,以選擇和購(gòu)買對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品?實(shí)驗(yàn)室是否有程序,與檢測(cè)和校準(zhǔn)有關(guān)的試劑和消耗材料的購(gòu)買、接收和存儲(chǔ)?查《外部服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)程序》實(shí)驗(yàn)室是否確保所購(gòu)買的、影響檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料進(jìn)行供應(yīng)品符合性檢查?
2025-07-15 21:39
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時(shí)間受審部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審核員審核組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款
2024-08-17 17:34
【摘要】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對(duì)環(huán)境問題的
2025-07-15 23:34
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表(采購(gòu)部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1a.組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則?b.是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度?對(duì)供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否
2025-06-22 21:23
【摘要】質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標(biāo)準(zhǔn)要求保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運(yùn)行和控制?總經(jīng)理如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?
2025-04-23 04:49