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晶源鹽湖化工實業(yè)集團下屬公司管理制度-閱讀頁

2025-06-06 23:11本頁面
  

【正文】 公司 的相關的規(guī)定進行 。如發(fā)生異常情況, 下屬 公司 財務 部應及時提請 集團 公司董事會采取相應的措施。 第六章 投資管理 第三十三條 下屬 公司的任何正常業(yè)務外的投資必須報集團公司董事會審批。 下屬 公司申報的投資項目應遵循合法、審慎、安全、有效的原則,在有效控制投資風險,注重投資效益的前提下,盡可能提供擬投資項目的相關資料,并根據需要組織編寫可行性分析報告。 第三十五條 下屬 公司 應確保投資項 目資產的保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的 下屬 公司應定期 (按月) 向 集團 公司匯 報一次項目進展情況。 第三十六條 未經 集團 公司 董事會 批準, 下屬 公司不得進行委托理財 、 股票 、 利率 、 匯率 和商品為基礎的 期貨 、期權、 權證 等衍生產品的投資。 第三十八條 為切實維護 集團 公司和其他股東的投資權益, 集團公司 財務總監(jiān)、財務部、投資發(fā)展部 將對 公司的全 部經營活動、重要業(yè)務活動、財務狀況、對外投資狀況等,定期或 不定期的進行跟蹤監(jiān)控與評估分析,并提出相關建議和意見,以加強對 公司的各種風險控制。 第四十條 下屬 公司的法定代表人 (負責人) 為其信息管理的第一責任人,各法定代表人 (負責人) 可以確定其 副 總經理為主要負責 人。 第四十二條 下屬 公司應當履行以下信息提供的基本義務: 所有對 下屬 公司 、集團公司發(fā)展 可能產生重大影響的信息; 確保所提供信息的內容真實、及時、準確、完整; 下屬 公司董事、經理及有關涉及內幕信息的人員不得擅自泄露重要內幕信息。 第四十三條 下屬 公司發(fā)生以下重大事項時,應當及時報告 集團公司董事會: 對外投資行為 (事前審批) ; 收購、出售資產行為 (事前審批) ; 重要合同(借貸、委托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止 ( 事前審批) ; 重大經營性或非經營性虧損; 遭受重大損失; 重大訴訟、仲裁事項; 重大行政處罰; 第九章 內部審計 制度 第四十四條 集團 公司《內部審計制度》適用 下屬 公司。 第四十六條 集團 公司審計 負責 人 執(zhí)行對 下屬 公司的審計工作,內容包括但不限于:對國家有關法律、法規(guī)等的執(zhí) 行情 況;對 集團 公司的各項管理制度的執(zhí)行情況; 下屬 公司內控制度建設和執(zhí)行情況;下屬 公司的經營業(yè)績、經營管理、財務收支情況;高層管理人員的任期經濟責任及其他專項審計。 下屬 公司董事長、總 經理 、各相關部門人員必須全力配合公司的審計工作,提供審計所需的所有資料,不得敷衍 和阻撓。 第四十九條 經 集團 公司董事會批準的審計意見書和審計決定送達 下屬 公司后, 下屬 公司必須認真執(zhí)行。 第五十一條 下屬 公司應根據自身實際情況制訂績效考核與薪酬管理制度,報 集團 公司 人力資源室 審核,并報集團董事會審議批準。 第五十三條 下屬 公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員因事業(yè)心不強、業(yè)務能力差、道德素質不高等因素,不能履行其相應的責任和義務,給公司經營活動和經濟利益造成不良影響的, 集團 公司 董事會 將按照相關程序對當事人予以處分、處罰、解聘。 第十一章 附 則 第五十五條 本制度自 集團 公司董事會批準之日起執(zhí)行。
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