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公立醫(yī)院內(nèi)部審計的問題與對策-在線瀏覽

2024-09-21 09:42本頁面
  

【正文】 認為內(nèi)部審計工作不重要,都是為了應付上級檢查或者完成審計的職能,對醫(yī)院的財務收支以及賬務進行象征性的檢查,這些檢查往往流于形式,而在檢查過程中,醫(yī)院內(nèi)審人員為了避免得罪人,對被檢查科室往往不能深入檢查,沒有能夠?qū)︶t(yī)院財務風險進行有效的控制,缺乏調(diào)查和跟蹤,這就會 使得醫(yī)院內(nèi)部審計質(zhì)量很差,公信力受到很大的影響,由于沒有能發(fā)現(xiàn)醫(yī)院財務管理方面存在的問題,每年的內(nèi)審報告領(lǐng)導也不會重視,長此以往就會形成惡性循環(huán)。財務信息都是滯后信息,內(nèi)部審計在對上述方面進行審計時只能是停留在對結(jié)果的審計上,沒有能夠起到 過程審計應有的作用,同時也缺乏對醫(yī)院大型設(shè)備購置、基建項目審計等關(guān)系到醫(yī)院未來發(fā)展的重大經(jīng)濟項目的審計。對大量的醫(yī)院后臺數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)進行分析對比,沒有信息系統(tǒng)的支持是很難完成的。 二、針對上述問題的對策 首先醫(yī)院必須保證內(nèi)部審計工作的獨立性,這也是審計的特殊性所決定的,醫(yī)院領(lǐng)導要重視審計工作,認識到內(nèi)部審計對提升醫(yī)院財務管理水平,降低醫(yī)院財務風險、提高醫(yī)院經(jīng)濟效益方面所起的重大作用,應該合理規(guī)劃審計部門,保證審計工作的獨立性,在內(nèi)部審
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