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貨幣資金控制制度-其它制度表格-展示頁

2025-06-11 11:30本頁面
  

【正文】 萬元以上必須由公司董事會或股東大會批準(zhǔn)。 辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,客觀公正,不斷提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。不得由一個人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。 第二節(jié) 分工與授權(quán) 第五條 公司總部和各下屬單位的財務(wù)部門要設(shè)置如下崗位: (一)出納員崗位,負責(zé)保管本單位的庫存現(xiàn)金,保管銀行支票等有編號的銀行結(jié)算憑證,保管內(nèi)部收款收據(jù)和本人名章,辦理貨幣資金的結(jié)算和收付業(yè)務(wù); (二)設(shè)置貨幣資金核算崗位,負責(zé)審核貨 幣資金收支的原始憑證,填制有關(guān)會計憑證、登記有關(guān)會計賬薄,對貨幣資金的賬薄記錄和實際金額進行核對; (三)設(shè)置貨幣資金主管崗位,負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位的貨幣資金核算、管理工作,保管除出納員名章之外的所有與貨幣資金收付有關(guān)的印章。 第三條 貨幣資金內(nèi)部控制制度的基本要求是: 貨幣資 金收支與記賬的崗位分離;貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離;支票(現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)的保管與支取貨幣資金的財務(wù)專用章和負責(zé)人名章的保管分離。 黑龍江省完達山股份有限公司 貨幣資金內(nèi)部控制制度( 1 稿) 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強對黑龍江省完達山股份有限公司(以下簡稱本公司或公司)貨幣資金的內(nèi)部控制,保證貨幣資金的安全,降低資金使用成本,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機構(gòu)的存款以及外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等其他貨幣資金。 第四條 公司副總以上財務(wù)負責(zé)人對貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責(zé)。 出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄的登記工作。 第六條 公司總部和下屬各單位應(yīng)當(dāng)配備具備相應(yīng)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的合格人員,分別擔(dān)任貨幣資金業(yè)務(wù)的各個崗位,辦理貨幣資金業(yè)務(wù),并且要定期實行財務(wù)部門內(nèi)各崗位之間的輪換 制度。
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