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貨幣資金控制制度-其它制度表格(完整版)

2025-07-26 11:30上一頁面

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【正文】 擬定本單位的批準(zhǔn)權(quán)限并報(bào)公司總部備案。 出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄的登記工作。 第三條 貨幣資金內(nèi)部控制制度的基本要求是: 貨幣資 金收支與記賬的崗位分離;貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離;支票(現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)的保管與支取貨幣資金的財(cái)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人名章的保管分離。公司各職能部門負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn)支付與本部門職責(zé)有關(guān)的 1 萬元及以下的貨幣資金,超過 1 萬元必須由主管的副總 經(jīng)理 (副書記)批準(zhǔn)(或授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理批準(zhǔn)), 50 萬元以上由公司總 經(jīng)理 批準(zhǔn)(或授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理批準(zhǔn)), 200 萬元以上由 管理層 領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體 討論后 批準(zhǔn), 1000 萬元以上必須由公司董事會或股東大會批準(zhǔn)。 (一) 支付申請。 (四) 辦理支付。 本單 位職工、其他單位和其他外來人員需要借出貨幣資金,必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序,督促及時(shí)還款或報(bào)賬以結(jié)清借款,公司員工實(shí)行前帳不清,后帳不借,借款期限超過 1 個(gè)月不履行還款或報(bào)賬義務(wù)且無正當(dāng)理的, 按 所借金額從本人的工資中扣減,其他單位和其他外來人員所借款項(xiàng)由批準(zhǔn)人在 10 天內(nèi)限期追還,超過限期仍無法追還的,按所借金額從批準(zhǔn)人的工資中扣減。 第十八條 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶;不準(zhǔn)出借或出租賬戶,為他人套取現(xiàn)金。 第二十三條 要加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。重點(diǎn)檢查貨幣資金支付的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。 第二十七條 本制度由公布之日起生效,黑龍江省完達(dá)山股份有限公司董事會負(fù)責(zé)解釋。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。嚴(yán)禁由一個(gè)人保管支付貨幣資金所需的全部印章。 第十九條 貨幣資金核算人員應(yīng)當(dāng)定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使企業(yè)銀行存款賬面調(diào)節(jié)余額
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