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xx銀行審計(jì)工作總結(jié)-展示頁(yè)

2025-04-08 21:36本頁(yè)面
  

【正文】 主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。布置安排對(duì) 20xx 以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。 (二 )積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題回頭看活動(dòng) 在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下 ,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對(duì) 20xx以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)亡羊補(bǔ)牢工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。今年 11 月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操 作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況 。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。通過審計(jì)評(píng)價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面 報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員 。 第二篇:銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 工作總結(jié)一方面是讓我們對(duì)一段時(shí)間內(nèi)工作進(jìn)行梳理,另一方面也是給我們的工作留下一個(gè)記錄,本文為大家推薦銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié),接下來讓我們一起看看吧 !根據(jù)中支內(nèi)審工作部署, 2021 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。 抓好督查問責(zé)。 加強(qiáng)對(duì)新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì)。 做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)總行審計(jì)部要求,結(jié)合我 行實(shí)際,一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查,網(wǎng)點(diǎn)檢查面達(dá)到 100%,重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫(kù),庫(kù)存是否額限管理等;要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險(xiǎn),突出反洗錢、銀企對(duì)賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時(shí)離崗、上門收款、注冊(cè)資金、強(qiáng)制休假、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查。 (三)加強(qiáng)審計(jì)檢查,抓好督查問責(zé),提高風(fēng)控水平。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識(shí)。要求審計(jì)人員每周不少于一次、一次不少于兩個(gè)小時(shí),學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作,提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力,進(jìn)一步提升 審計(jì)人員的專業(yè)水平。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實(shí)施規(guī)劃, XX 年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè),按照總行的相關(guān)要求積極配合,做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程,結(jié)合分行實(shí)際,進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度、健全審計(jì)人員管理辦法、規(guī)范審計(jì)工作流程、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等。 (一)加強(qiáng)完善制度建設(shè) ,夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理。三是工作 交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費(fèi)了大量精力和人力,降低了審計(jì)效率。 二、存在的主要問題 一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),審計(jì)質(zhì)量難保證,在大部分情況下,審計(jì)人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)。 嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。 強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。 (三)積極推動(dòng)審計(jì)問題整改 領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng) 化整改意識(shí)。 (二)積極參加總行的審計(jì)活動(dòng) 一是積極配合總行的審計(jì)工作,服從總行統(tǒng)一安排,派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對(duì) XXX 的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。三是認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)檢查, XX 分行每個(gè)季度通過現(xiàn)場(chǎng)和調(diào)閱監(jiān)控的方式對(duì)營(yíng)業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,全 年共查出 XX 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對(duì)賬、安全等方面,根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。一是成立以 XX 行長(zhǎng)為組長(zhǎng),綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、零售部、營(yíng)業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組,從組織上得到保障。XX銀行審計(jì)工作總結(jié) 第一篇: XX銀行審計(jì)工作總結(jié) XX 銀行審計(jì)工作總結(jié) XX 分行結(jié)合《 XXX》,進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制,堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心,以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ),以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向,圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控,努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開展審計(jì)工作,不斷加強(qiáng)對(duì)我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。 一、主要工作 (一)積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì) 為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,規(guī)范我行柜面操作,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),提高柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力,我行從四個(gè)方面入手控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度,特別是針對(duì)一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過案例講解重點(diǎn)加深他們對(duì)制度的理解,不斷提高他們的理論和操作水平。四是強(qiáng)化處罰力度,依據(jù)檢查出的問題,我行共對(duì) XX 人次進(jìn)行積分處理,并罰款 XX元。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,為明年審計(jì)工作全面開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。布置安排對(duì) XX 年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。 精心組織,確保整改實(shí)效。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng) 的責(zé)任追究措施 ,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題,督促制定下一步具體整改措施。二是未能更多關(guān)注審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,整改措施
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