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鋼鐵公司董事會工作報告-文庫吧資料

2024-10-28 22:00本頁面
  

【正文】 980,787,08 業(yè)告買%% 務(wù)業(yè)媒量體資源合計%成本年同分構(gòu)總產(chǎn)額成本比品項1,187,963,88%本期金情額較上況本期金說變勱比增加所致980,787,08 分產(chǎn)品情況本期占總成本上年同期金比例額(%)上期占 年同期成 例(%)明例(%)目販 216,118,342,693,52 調(diào)自買%%% 整有媒媒體體資源自有媒體業(yè)務(wù)規(guī)模所致販 459,150,買% 務(wù)常媒量規(guī)體增代資加理源所致販 512,695,全買% 務(wù)案媒340,731,97%297,361,57% 業(yè) 業(yè)%%量業(yè)體增務(wù)資加源合計%所致 1,187,963,88 980,787,08%%成本分析其他情況說明公司成本均為販買媒體資源成本報告期內(nèi),公司成功上市后,品牌效應(yīng)顯著提升,得到更多不客戶合作的機(jī)會,同時公司加強(qiáng)精細(xì)化管理,使銷售費(fèi)用同比下降 44%;受報告期內(nèi)新增房產(chǎn)使折舊、攤銷增加及公司增設(shè)辦亊處等因素影響,管理費(fèi)用同期增長 %;報告期發(fā)行股票籌集的資金存款,使當(dāng)期利息收入增加,同期提前歸還了銀行貸款,財務(wù)費(fèi)用同期下降%。(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況元 幣種:人民幣主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況業(yè)營業(yè)入成本毛利毛利率比分行上營業(yè)收入營業(yè)成本率上年增減業(yè)增年增(%)(%)減廣告1,320,438, 1,187,963,單位:營收 比上比年減(%)(%)下降 業(yè)3%6%2%個百分點(diǎn)合計1,320,438, 1,187,963,3%6%2%主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況營業(yè)毛利 營業(yè)收成本毛利率比分產(chǎn)率入比上比上營業(yè)收入營業(yè)成本上年增減品(% 年增減年增(%))(%)減(%)媒739,064,5675,268,1 下降 介代%%%個百分點(diǎn)理業(yè)務(wù)其中:210,834,4216,118,0下降自有1%%4% 媒體個百分點(diǎn)常規(guī)528,230,0459,150,0 上升 代理8%%5%個百分點(diǎn)全581,374,4512,695,7 下降 案業(yè)個百分點(diǎn)務(wù)合計1,320,438, 1,187,963, 1%% 1%下降 3%%2%個百分點(diǎn)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況營業(yè)毛利收入營業(yè)成分地營業(yè)成率比上利率比上營業(yè)收入?yún)^(qū)本(%年增增減(%))%)華東1,059,294,4952,56 降 個地區(qū) 4,8%94%百分點(diǎn)0華北36,031,059, 地區(qū)%9%百分點(diǎn)中南150,284,91131,91 降 個地區(qū) 4,2%6%百分點(diǎn)0本比上毛年增減 年減((%)下3%下降 個%下%西南55,223,238, 下降 個地區(qū)%8%%百分點(diǎn)東北144,132,91 下降 個地區(qū)百分點(diǎn)西北19,459,053, 地區(qū)百分點(diǎn)%2% 下降 個%1%% %合計1,320,438,9 1,187,9 下降 個 63,%6%%百分點(diǎn)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明報告期內(nèi),%,主要系區(qū)域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大,報告期內(nèi),客戶投放出現(xiàn)較大幅度下降;,主要自有媒體收入下降幅度大二成本下降幅度;報告期內(nèi),常規(guī)代理業(yè)務(wù)營業(yè)收入同%,主要系常規(guī)代理客戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量,帶勱營業(yè)收入增加和毛利率上升。報告期內(nèi),公司來自二前虧名客戶的合計營業(yè)收入金額68,萬元,%。面對行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營挑戓,公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模,另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式,同步拓展新媒體業(yè)務(wù),促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。2015年上半,%,是多年來首次同期下降;電視時段廣告整體減速,%,時段廣告資源量同比也下降一成(數(shù)據(jù)來源:CTR媒介智訊)。預(yù)計在未來的35年內(nèi),于聯(lián)網(wǎng)廣告市場將以20%以上的年化增長率持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展(數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢)。自2014起,國內(nèi)廣告花費(fèi)占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比,成為廣告投放的第一大媒體渠道。報告期內(nèi),受經(jīng)濟(jì)疲弱影響,廣告主預(yù)算調(diào)整,導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇,擠壓營銷類公司的盈利空間,降低行業(yè)整體盈利能力,加劇行業(yè)競爭;另一方面,于聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會進(jìn)入注意力渙散時代,廣告投放進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)容集中,第一梯隊媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢地位,愈發(fā)強(qiáng)勢丏具有更高的議價能力,從媒體端進(jìn)一步擠壓了營銷類公司的利潤空間。從行業(yè)角度看,2015,中國整體媒體廣告花費(fèi)仍處二增長區(qū)間,較之2014而言,%,%的增速(數(shù)據(jù)來源:eMarketer),整體增速有所放緩。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實是,國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段,全面深化改革任務(wù)艱巨。股份有限公司董事會2016年4月龍韻股份:2015董事會工作報告公告日期 201602032015 董事會工作報告一、董事會關(guān)亍公司 2015 年經(jīng)營情況的討論與分析2015,在錯綜復(fù)雜的國際形勢中,中國經(jīng)濟(jì)下行壓力丌斷加大。建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運(yùn)營機(jī)制。樹立良好的企業(yè)形象,做一個講信譽(yù)、有高度社會責(zé)任感,能為社會創(chuàng)造價值的優(yōu)秀企業(yè)。推行精細(xì)化管理模式,千方百計降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)市場競爭能力,提高市場的占有率。進(jìn)一步提高和細(xì)化績效考核工作,加強(qiáng)人員動態(tài)管理工作。(二)董事會2016年工作重點(diǎn):全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì),健全質(zhì)??刂瞥绦?,追求產(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷,提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽(yù)度,提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。截至報告期末,2015年召開的所有股東大會議案已全部完成。2015年6月12日,公司召開了2015年第一次臨時股東大會,對公司董事會提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況2015年3月23日,公司召開了2014股東大會,對公司董事會、監(jiān)事會提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。(6)公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會第十五次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報告全文的議案》共1項議案。(4)公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會第十三次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。(2)公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會第十一次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》共1項議案。(四)公司執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后,可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后,對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未造成實質(zhì)性影響。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針,狠抓產(chǎn)品質(zhì)量,最大量的滿足市場對連接器的需求。同時,以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心,積極尋求合適的并購標(biāo)的,不斷豐富鐵路市場產(chǎn)品線和增加連接器新領(lǐng)域市場,加快公司發(fā)展步伐。一、2015 工作總結(jié)2015 年,面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,公司經(jīng)營管理層帶領(lǐng)全體員工,認(rèn)真落實2015 經(jīng)營計劃,加快創(chuàng)新步伐、強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同、積極推進(jìn)新能源電動汽車、軍工、通信等新領(lǐng)域連接器項目,并在新能源電動汽車、通信連接器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長。2015董事會工作報告內(nèi)容包括兩大部分:一、2015工作總結(jié);二、公司2016經(jīng)營計劃。我們要在總公司工作會議精神指引下,不斷創(chuàng)新局面,開拓公司新未來。計劃以試行期權(quán)為切入點(diǎn),啟動股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價值的機(jī)制,通過企業(yè)文化的塑造,不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。二、全方位按計劃塑造公司企業(yè)文化,不能僅僅停留在vi(視覺識別)系統(tǒng)的應(yīng)用上,重點(diǎn)要從vi向bi(制度設(shè)計)、mi(理念設(shè)計)深入推進(jìn),初步構(gòu)建公司的cis(企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略)系統(tǒng)。四、關(guān)于企業(yè)文化 用理念貫通心志,以形象展示風(fēng)采。全過程、全方位進(jìn)行工作量寫實,明確崗位職責(zé),合理確定單位崗位數(shù)量和定員,結(jié)合文本管理的實施,逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級合理的組織結(jié)構(gòu)。突出個性化培訓(xùn),以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo),區(qū)分人才的不同類別,采取因人、因事、因時而宜的培訓(xùn)方式,增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的個性化、針對性,使培訓(xùn)取得良好的效果。二是轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化培訓(xùn),重在效果。季分析與月分析結(jié)合,財務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析,形成書面材料;每月對主要成本費(fèi)用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項成本進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問題,掌握指標(biāo)升降因素,落實有效措施。嚴(yán)格控制管理性開支,保證生產(chǎn)性開支的資金需求(生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制,突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分,以免造成生產(chǎn)資金需求缺口),必須辦的,堅決保證提供資金支持,精打細(xì)算,少花錢,多辦事;“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做;可辦可不辦的,堅決不辦,“錦上添花”的工作少做。四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。嚴(yán)格按照會計制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、公司宣傳費(fèi)等支出。三是嚴(yán)格專項費(fèi)用支出控制。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財務(wù)部主任審、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審,最終由公司總經(jīng)理審批簽字。堅持“一支筆”的原則,即公司的全部開支,最終必須由總經(jīng)理審批簽字。二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序。共2頁,當(dāng)前第1頁12 預(yù)算指標(biāo)層層分解,縱向到底、橫向到邊,部分指標(biāo)落實到崗、責(zé)任到人。二、關(guān)于成本控制 落實五項具體措施: 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善計劃。(三)在落實多元化的投資方式上下功夫嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作,比如,嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式;探討買斷項目技術(shù)或?qū)@姆绞剑?dú)立對項目進(jìn)行投資,進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù),形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)(國內(nèi)、國際)開展合作的可行性。“6”即從眾多的項目中選擇6個重點(diǎn)項目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研。(一)在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫高度重視項目的科技含量;充分考慮投資項目的社會效益;縝密論證,規(guī)避風(fēng)險;注重項目的可持續(xù)性,用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變,深入挖掘項目的潛質(zhì),確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是:尋求企業(yè)新的利潤增長點(diǎn),打造新的支柱產(chǎn)業(yè),全面拓展業(yè)務(wù)范圍,保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上,謀求做大,即:探討資本運(yùn)營之路。下 步 打 算為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力,保持持續(xù)發(fā)展趨勢,公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ),謀求做大。存在的問題從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮,公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面: 一是業(yè)務(wù)拓展不深入,主營業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理,一股獨(dú)大;三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大;四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入,分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性;五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變,創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制,將直接影響公司整體效率的整合。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、
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