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公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度-文庫(kù)吧資料

2024-09-28 19:14本頁(yè)面
  

【正文】 被審計(jì)單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)決定的突擊性審計(jì)任務(wù)除外)。 (十二)參與與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。 (五)總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況制定的各種管理措施。 (三)公司經(jīng)營(yíng)方計(jì)、計(jì)劃、目標(biāo)。 第六條內(nèi)部審計(jì)依據(jù): (一)國(guó)家法律、法規(guī)、政策。 第五條內(nèi)部審計(jì)的范圍: (一)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算; (二)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性; (三)對(duì)全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)(年度審計(jì)每年進(jìn)行一次,半年進(jìn)行監(jiān)督檢查; (四)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 第三條公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應(yīng)按照本制度規(guī)定,接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度 黑龍江**集團(tuán)股份有限公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。 第二條內(nèi)部審計(jì)是依法對(duì)全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營(yíng)管理,降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。 第二章任務(wù)、范圍與依據(jù) 第四條審計(jì)工作的任務(wù)是: 確保國(guó)
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