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貨幣資金內(nèi)部控制與核算規(guī)程設(shè)計-文庫吧資料

2025-01-14 14:57本頁面
  

【正文】 分工記賬 ?清點 ?清查 (三)確定控制點及其控制措施 會計主管人員或其指定人員審查現(xiàn)金收支原始憑證 建立嚴(yán)格的出納責(zé)任制對不相容職務(wù)進行分離 由財務(wù)部門主管、審計人員和稽核人員組成清查小組,定期或不定期清查庫存現(xiàn)金 (一)明確控制目標(biāo) (二)制定控制流程 (三)確定控制點及其控制措施 三、銀行存款內(nèi)部控制要求 ?保證銀行存款收付的合法性 ?保證銀行存款安全完整 ?保證銀行存款核算記錄的真實可靠 (一)明確控制目標(biāo) ?授權(quán)經(jīng)辦業(yè)務(wù) ?簽訂結(jié)算合同或協(xié)議 ?填制或取得原始憑證 ?審核原始憑證 ?填制或取得結(jié)算憑證并辦理結(jié)算業(yè)務(wù) ?審核結(jié)算憑證 ?編制證賬憑證 ?復(fù)核記賬憑證 ?登記賬簿 ?核對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ?賬賬核對 (二)制定控制流程 ?審批 ?審核 ?結(jié)算 ?復(fù)核 ?記賬 ?核對 ?對賬 (三)確定控制點及其控制措施 超出業(yè)務(wù)部門權(quán)限規(guī)定的銀
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