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公司費(fèi)用報(bào)銷制度5篇(參考版)

2024-11-04 00:48本頁面
  

【正文】 有限公司20130808。第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當(dāng),給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,討論決定。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。六、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求:財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間,各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。五、報(bào)銷金額審批規(guī)定:費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆制度,報(bào)銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,審核合格,報(bào)公司總經(jīng)理簽字。原則上還款日期為借款后一周,特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可延長(zhǎng)至一十五日。經(jīng)總經(jīng)理同意,方可付款,總經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽。借款單要由總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人簽字后出納人員才能放款。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。三、單據(jù)整理要求:報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。二、費(fèi)用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。一、費(fèi)用報(bào)銷、借款實(shí)行簽字一支筆制度,沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理 程序如下:費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷單)報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)公司總經(jīng)理審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))出納復(fù)核并履行付款。各部門編制月度項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算,呈總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,有關(guān)工程預(yù)算須同時(shí)提供詳細(xì)開支項(xiàng)目和付款進(jìn)度,超預(yù)算開支要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和該部門上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的合理性和準(zhǔn)確性進(jìn)行業(yè)務(wù)審核,如不符合公司制度規(guī)定,應(yīng)退回報(bào)銷人;每周周五,報(bào)銷人將已審批簽字的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》或《支付證明單》提交財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定,如不符合,應(yīng)退回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;需總經(jīng)理簽批的費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將費(fèi)用報(bào)銷單及其內(nèi)附的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字;財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,編制會(huì)計(jì)憑證,并在憑證上簽字,并于每周周初,轉(zhuǎn)至出納付款;財(cái)務(wù)部門出納根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中辦理付款;財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,歸檔至?xí)?jì)憑證;六、報(bào)銷注意事項(xiàng)員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);報(bào)銷時(shí),所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途;各級(jí)管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在次月月未前報(bào)銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定每月集中報(bào)銷一次;每月1日前,各部門收集整理上月的報(bào)銷單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門每月28日前,財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù);每月30日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行上月報(bào)銷款的支付;三、票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷時(shí),必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對(duì)方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報(bào)銷時(shí)須與出差行程保持一致(粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車票后面)。財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,編制會(huì)計(jì)憑證,并歸檔。每月24日,報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納;財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定,如不符合,應(yīng)退回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;財(cái)務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,于每月25日,集中辦理付款給報(bào)銷人,并在費(fèi)用報(bào)銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。不允許發(fā)票抬頭為公司簡(jiǎn)稱,原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時(shí)必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符;四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;2)摘要欄內(nèi)簡(jiǎn)要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);另銷售人員須注明........是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;若因情況特殊無法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。每月25日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。每月20日前,各部門收集整理本月的報(bào)銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定對(duì)于其他部門個(gè)人差旅費(fèi)用每月集中報(bào)銷一次。六、附則1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。3)、報(bào)銷要求:(1)、費(fèi)用報(bào)銷盡量及時(shí),當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。5)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核,報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。(2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報(bào)銷同上。(4)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。(2)、汽車的年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)需附費(fèi)用清單;合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報(bào)銷,總經(jīng)理特批者除外。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。4)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)(1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。(3)、對(duì)于自駕車輛出差人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消,給予報(bào)銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。(2)、外出參加會(huì)議,會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。e)、說明:(1)、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,不計(jì)發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。a)、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級(jí)別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財(cái)務(wù)清帳。借款的原則是‘前帳未清,后帳不借’,借款的最長(zhǎng)期限為1個(gè) 月,若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。2)、招待費(fèi)遇特殊事項(xiàng)或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,可申請(qǐng)報(bào)銷。三、報(bào)銷內(nèi)容規(guī)定報(bào)銷時(shí)在單據(jù)報(bào)銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的原因、地址及時(shí)間,有的費(fèi)用需證明人的,必須簽上證明人的姓名,然后簽上自己的姓名,才可報(bào)銷。有特殊事由要說明時(shí)可
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