【摘要】內(nèi)部審核控制程序制定:日期審
2025-07-10 14:21
【摘要】1目的通過審核本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程的符合性,確保體系、產(chǎn)品、過程持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,完善和提高質(zhì)量管理體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核及過程審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司體系和過程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制審核計劃、組織審核并形成審核報告。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品審核工作并形成審核報告。3.
2025-07-10 12:53
【摘要】文件名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計劃的制訂審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃(審核大綱)。年度審核計劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。組織審核計劃的內(nèi)容可包括:審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。組織的年度審核計劃應(yīng)以文件形
2025-07-10 14:42
【摘要】企業(yè)管理資源網(wǎng)()大量管理資料下載XX公司標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核控制程序編碼版本2頁次1/3制訂部門生產(chǎn)管理部發(fā)布日期1.目的驗證質(zhì)量/環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,及時發(fā)現(xiàn)問題
2025-07-17 19:42
【摘要】共13頁第1頁上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司管理文件文件編號:QA05002第3版簽發(fā):戴志浩內(nèi)部審核控制程序1目的和適用范圍、制度化,驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和服務(wù)實現(xiàn)的策劃,是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行,達到預(yù)定的目標(biāo),并為質(zhì)量改進提
2025-07-17 17:11
【摘要】設(shè)備公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.目的和適用范圍通過內(nèi)部質(zhì)量審核驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否適合于達到預(yù)定目標(biāo),是否有效地實施,及時發(fā)現(xiàn)問題,并督促改正,使質(zhì)量體系有效地運行,且不斷得到改進和完善。本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。2.引用標(biāo)準(zhǔn)/相關(guān)/支持性文件GB/T19004.1-199
2025-06-30 12:21
【摘要】**電子五金塑膠有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號CC-QP-14發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共5頁文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期擬定
2025-06-18 20:08
【摘要】5/5內(nèi)部質(zhì)量審核程序批準(zhǔn)版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A02換版下發(fā)王櫻潤A1
2025-07-10 16:30
【摘要】文件編號SCRJF-08版本號A/0頁碼1/4內(nèi)部審核控制程序發(fā)放編號作成/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期制·改定記錄版號日期頁制·改定內(nèi)容作成批準(zhǔn)
2025-06-08 14:21
【摘要】中管網(wǎng)制造業(yè)頻道中管網(wǎng)制造業(yè)頻道北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司質(zhì)量體系程序Q/CX1701內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司20xx年1月1日發(fā)布20xx年1月1日實施中管網(wǎng)制造業(yè)頻
2025-06-18 18:16
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1、目的:檢查公司的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否有效地保持、實施和持續(xù)改進。2、范圍:適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。3、職責(zé):、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審,負(fù)責(zé)制訂審核的年度計劃。、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項在規(guī)定的時間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。
2024-08-26 20:16
【摘要】內(nèi)部審核控制程序 目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實施和改進,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理體系審核。 職責(zé) ...
2024-10-27 01:30
【摘要】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 1目的 ???實施內(nèi)部審核,驗證管理處的各項管理活動和有關(guān)結(jié)果是否達到規(guī)定的目標(biāo),形成自我完善機制,確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管...
2025-04-13 21:01
【摘要】----文件管理程序文件編號:QP-0401制訂單位:行政部(文控)版本版次:A/0編訂日期:20xx-03-15修訂日期:無生效日期:20xx-03-15序號分發(fā)部門分發(fā)分?jǐn)?shù)序號分發(fā)部門分發(fā)分?jǐn)?shù)1總經(jīng)理1
2025-06-08 19:48
【摘要】----1目的通過對公司的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格并通過實施預(yù)防和糾正措施,進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2范圍適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。3職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃和組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;管理者代表負(fù)責(zé)審批審核策劃結(jié)果;審核人員負(fù)責(zé)完成指定的審核
2025-06-08 16:57