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正文內(nèi)容

內(nèi)部控制概述ppt課件(參考版)

2025-05-09 07:05本頁面
  

【正文】 ? 在實(shí)施風(fēng)險評估程序以獲取控制是否得到執(zhí)行的審計證據(jù)時,注冊會計師應(yīng)當(dāng)確定某項(xiàng)控制是否存在,被審計單位是否正在使用。 ? 控制程序一般包括以下類型的調(diào)整:定期調(diào)整存貨或有價證券的數(shù)量和會計記錄;定期調(diào)整銀行存款余額和會計記錄;定期調(diào)整應(yīng)收賬款賬戶中的記錄和收到的現(xiàn)金總額;定期調(diào)整應(yīng)付賬款賬戶和顧客名單;定期調(diào)整應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬和總分類賬中的控制賬戶。 ? ? 獨(dú)立稽核是指對已記錄的交易和事項(xiàng)及其金額估價的正確性由具體經(jīng)辦人之外的獨(dú)立人員進(jìn)行驗(yàn)證。 ? ②及時編制憑證記錄已發(fā)生的交易和事項(xiàng)。 ? ? 它是指設(shè)計和使用適當(dāng)?shù)膽{證,以確保交易和事項(xiàng)得以全面、完整、準(zhǔn)確地記錄。 ? 例如,出納與會計的分離、總賬和明細(xì)賬必須由不同的人進(jìn)行記錄。 ? 例如,倉庫部門填寫請購單,采購部門發(fā)出訂購單,會計部門記錄采
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